那么9月更正申报,未开票那里填负数

我七月,八月份的那个增值税问下是在大厅申报还是大厅给我们申报还是我自己在电子税务局申报,因为之前小规模不是七八九,十月份才报增值税吗?现在我九月份成为了一般,那是我十月份报九月份的一般纳税,但是七八月份那个小规模那个税到底该怎么报?
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
老师我7月有一笔卖车收入,车子7月已经卖了,但是没开票,8月才能开票,这个申报7月是不是要按无票收入申报增值税,这个又怎么入账
我今天才发现8月份我有张发票开错了,今天才开了负数发票,那我在申报增值税时候,怎么操作呀,这个负数怎么操作
老师,我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了,八月份这张票红冲掉了,现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了,我应该怎么做账?是在八月份补提增值税和附加税吗
一般纳税人商贸企业,进货的运费,该怎么入账,计入什么科目
老师,你好,我们是不是农业开发合作社。取得政府补贴,用于培训技术人员。政府转款需要我们合作社开增值税发票。请问我们开局增值税发票用缴纳税款吗?还有转款出去培训需要用正规发票来入账吗?收到补贴应该怎么出会计分录?
老师,服务业一般纳税人是几个点的税
外购商品用于赠送客户,可以不做视同销售,直接进行转出吗?
只有小微企业才能享受残保金30人以下免税吗?不是小微企业人数没有30人要交残保金吗?
老师,专票发票对方已勾选未确认,11月开的发票,我是销售方没办法红冲吗?
图一的第36题为何用图二的三连乘法算不出正确的答案。
老师,业务招待费,招待某客户某总,可以写的这么详细吗?
老师,我河北的有限公司,之前税务注销了,在注销工商的时候,时间忘记了,导致了我又重新公示了,这样还用在注销一下税务吗?
你好老师,员工报销加油费,发票开了300元,支付也是300元,但支付时银行卡有随机立减优惠,实际扣款298元,报销时是按开票金额还是实际扣款金额呢?
现在去更正申报是吧,有什么影响不
没有啥影响的,直接更正
老师 我在准备改报表的时候发现七月份的无票收入也填错了位置,填在了第三列开具其他发票,是不是也要更正7月的申报表
那个需要更正申报表的
可以直接在现在更正吗,改了7月的无票申报,然后再改动8月的无票申报 开发票负数申报不 改动往期报表有影响吗,主要7月份有缴纳增值税来着
以后的申报都要改的,那个要累计的
老师 其他开具发票是什么类型呀,
就是除了专票外的普票
老师,七月份的未开票申报在八月份开票了, 然后我八月份也要申报未开票收入 这一笔开票的负数填哪个位置呀
填写在附表1未开票具发票,对应的税率栏次
那就是从我8月申报的无票收入总计减去这一笔咯,对不
按当月的不含税无票收入填在里边
申报的无票收入是免税的,假如汇总50万,这一笔所属7月申报了无票收入5万,在八月分开票了税率免税一张发票5万, 是更正8月未开票收入申报填写45万吗
8月在未开票收入里边填报的是:本月未票开收入-本月补开票收入