那么9月更正申报,未开票那里填负数

老师,想请教下,我们现在还是筹建期,六月份建账了,但老板说这个月还是零申报,七月或八月有营业收入才开始做申报。想问问需不需要计提印花税呀?还是不用交?
老师我7月有一笔卖车收入,车子7月已经卖了,但是没开票,8月才能开票,这个申报7月是不是要按无票收入申报增值税,这个又怎么入账
老师 我们有一笔对公转账9月的时候已经转出去了 但是今天才发现专票的纳税人识别号开错了 现在应该怎么操作呢
我今天才发现8月份我有张发票开错了,今天才开了负数发票,那我在申报增值税时候,怎么操作呀,这个负数怎么操作
老师,我之前七月份有一份进项票已经认证并抵扣了,八月份这张票红冲掉了,现在我纳税申报的时候这部分款让我重新补交增值税和附加税了,我应该怎么做账?是在八月份补提增值税和附加税吗
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
现在去更正申报是吧,有什么影响不
没有啥影响的,直接更正
老师 我在准备改报表的时候发现七月份的无票收入也填错了位置,填在了第三列开具其他发票,是不是也要更正7月的申报表
那个需要更正申报表的
可以直接在现在更正吗,改了7月的无票申报,然后再改动8月的无票申报 开发票负数申报不 改动往期报表有影响吗,主要7月份有缴纳增值税来着
以后的申报都要改的,那个要累计的
老师 其他开具发票是什么类型呀,
就是除了专票外的普票
老师,七月份的未开票申报在八月份开票了, 然后我八月份也要申报未开票收入 这一笔开票的负数填哪个位置呀
填写在附表1未开票具发票,对应的税率栏次
那就是从我8月申报的无票收入总计减去这一笔咯,对不
按当月的不含税无票收入填在里边
申报的无票收入是免税的,假如汇总50万,这一笔所属7月申报了无票收入5万,在八月分开票了税率免税一张发票5万, 是更正8月未开票收入申报填写45万吗
8月在未开票收入里边填报的是:本月未票开收入-本月补开票收入