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7月的免抵退税申报汇总表数据,会反应在8月的增值税申报表上。为什么不是同步反应

2025-09-23 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-23 10:43

因为8月申报的所属期是7月

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快账用户9324 追问 2025-09-23 10:44

是所属期7月的免抵退税申报汇总表数据,会反应在所属期8月的增值税申报表上。为什么不是同步反应

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快账用户9324 追问 2025-09-23 10:46

免抵退应退税额,这个数据

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齐红老师 解答 2025-09-23 10:55

7月出口行为 → 产生于7月(所属期为7月)
但对应的免抵退税额需经税务机关审核确认后生效 → 该确认动作完成于8月
因此,最终影响的增值税应纳税额只能在8月申报表中体现。

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快账用户9324 追问 2025-09-23 10:59

免抵税额,出口退税,收到退税,这三个分录是做在同一个月的吗 申报完8月免抵退申报后,拿申报汇总表做凭证,这三笔分录是9月再做吧

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齐红老师 解答 2025-09-23 11:03

收到退税,是实际收到款时,才做分录

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快账用户9324 追问 2025-09-23 11:04

前两个分录呢

前两个分录呢
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齐红老师 解答 2025-09-23 11:05

前两个分录,可以做到9月

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快账用户9324 追问 2025-09-23 11:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-23 11:07

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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因为8月申报的所属期是7月
2025-09-23
你好退税是压一个月的都是
2024-06-04
同学你好,你是怎么填写的呢,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-10-13
同学你好,你是怎么填写的呢,麻烦你截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-10-13
你好,当时这个开发票了吗?如果开了你在这个月开负数发票,然后下一个月填写负数销售额 做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减
2025-06-05
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