您好,是的,把前面做了无票收入的申报负数就可以

老师 我这个月没有往外开票 客户说等到下个月一起开 但是我这个月的电费又很多 我可不可以这个月先做未开票收入等下个月开了票啦 把这个月的未开票收入冲红 ,申报的时候这个月先按未开票收入申报 下个月冲红多少 申报的未开票收入就按负数申报多少 可以吗 ,纳税申报有未来票收入申报这一栏吗
老师,我们单位这个月有冲红前期的未开票收入,这个月有新增的未开票收入,这个未开票收入填报时,该如何填数字
老师你好,我们家是一般纳税人,这个月做了14万元未票收入,报增值税时未开具发票收入那边填14万元,这14万元交增值税,如果明年这14万元发票开出来了,那我们家未开具发票收入那边可以填—14万元嘛,就是把12月份的未开具发票14万元冲掉
请问老师,这个月公司没开发票,没结算,做了未开票收入,等开票后红冲未开票收入,如果到时候开票金额实际大于这个月的未开票收入,是可以的吧?增值税报表是在未开票收入那里填负数吗?
老师 请问一下,一般纳税人 8月暂估收入8000 9月发生了那个8000收入 可是不开发票 8月增值税未开票收入填了8000 9月增值税收入怎么填呢? 我知道如果8000块,9月开了发票,就在9月未开票收入那里填-8000 可是这种不开票收入,我就不知道怎么填增值税报表了 我该如何做账呢。?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
那意思如这个月开票金额大于实际收入,我在增值税申报时,在无票收入那里填写负的金额,
是的,把上个月的无票收入申报负数,因为这个已经交过税了
好的老师,感谢
不客气,很高兴为你服务
老师,那我财务帐都不用动哦
账要动的,你要把未开票的做负数分录,然后再按发票的做正数分录
好的,老师
是的, 是的,就是这样的
就是把上个月未开已入,这个月开的发票附在后面,备注原因就可以哦
增值税申报时,发票金额大于实际申报时,可以审核通过哦
上个月未开票的你要做负数分录,这个月开的发票做正数分录