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老师,请教一个问题,企业员工给公司垫付1000元,其中有300是应收其他公司的,这个分录怎么写?谢谢

2025-09-24 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-24 17:25

借:应付账款700        应收账款300 贷:其他应付款1000

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快账用户6564 追问 2025-09-24 17:26

这300元要单独出凭证,怎么办

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:29

为啥要分开呢?就做一张凭证就完事

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快账用户6564 追问 2025-09-24 17:37

因为这300元单独要拿去给别的公司款

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齐红老师 解答 2025-09-24 17:40

做账跟那个不影响的哈,

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你好,挂的往来款的金额确实挺大的,首先要搞清楚这些款项具体是什么往来款,看看是记账错误问题,还是其他什么问题,然后才方便针对具体情况进行调整。
2021-12-21
你好分录 借:管理费用7000 贷:应付职工薪酬-工资7000 借:应付职工薪酬-工资800 贷:其他应收款-代扣社保300 其他应收款-代扣住房公积金300 应交税费-应交个人所得税200
2021-10-29
同学你好 母子公司是各自独立核算的吗
2020-09-03
你们这个是不是不给员工了,这个借银行 贷应付职工薪酬 工资,借管理费用负数 贷应付职工薪酬 工资,冲掉之前工资
2020-07-09
同学你好 你的分录在哪里
2022-03-29
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