您好,这个的话,是这样的,递减后,才需要缴纳

老师,请问房地产企业预交的增值税可以抵扣正常缴纳的增值税,但是不能抵扣预交的增值税,对吗?我们之前预交了增值税,但是不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后面产生的也正常缴纳了,后面税局通知我们更正申报,把这部分正常产生的增值税退回来了,但没退到银行卡,而是我们下期产生了税款直接从里面抵扣,我们这期因为预交产生了增值税和附加税,请问老师,我们这期因为预交产生的增值税和附加税可以从退回来的这部分钱里面抵扣吗?
房地产企业,增值税前期都是按预收款计算预缴的增值税,但现在要注销了,进项税留抵还有很多。前期预缴的也有一部分没有抵减,那这部分留抵的进项税和多交的增值税能申请退税吗?
老师,假如3月收到留抵退税100元,但当期扣除完进项税和累计加计抵减后,不需要交增值税。4月扣除剩余加计抵减后,需要交增值税1000元,那么三项附加应该是 70.20.30,但由于之前100元可递减的附加税还没有扣除过,那么4月实际应交的三项附加是不是就是70-7.20-2和30-3,这么理解对吗
8月中申报了异地增值税及附加税,税期前才缴纳异地税,税期前在电子税务局申报税费时,可以抵减异地增值税及附加税,那么8月份月末结转增值税时,抵减的预缴附加税怎么做帐呢?借:销项,贷:进项、预交增值税、转出未交增值税,那还有抵减了的附加税放哪个科目呢?
老师,我们施工单位,外地有项目预交增值税和附加税还有企业所得税,如果最后没有抵扣完预交的税费怎么办
老师,我公司支出的成本,分录可以写: 借:主营业务成本 贷:银行存款 吗
老师请教一下,进项的机械租赁费需要交印花税吗
老师,本来记在在建工程的,结果记在了预付账款,形成错报,应该在管理层申明书披露还是管理建议书披露呢?
A公司从B公司购进直接卖给C公司,在购进环节应该怎样做账
公司与客户签订了合同。没开票没发货也没收款。不过已经按合同金额缴了税。这个合同金额在资产负债表利润表现金流量表里怎么填
老师,总公司25年没有做汇总备案,那25年汇算清缴分公司的成本还可以算到总公司吗
老师你好,公司出10000块钱给员工去学习,那这个1万的费用是怎么计提?要不要交个税啊?
老师,公司2月1日升为一般纳税人,今天才办理了一般纳税人登记,请问怎样申报纳税。
公司3月份刚成立,4月份申报第一季度企业所得税时,期初资产总额填什么数啊,分公司没有实收资本,
你好老师 个人流水过大有什么风险 个人卡一天一次最多转出多少
我说的理解的是对的吧?
对,你理解的是没错的