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老师你好,小规模纳税人,季度收入不超过30万,第二季度把增值税1121元转入 其他收入了,没有缴纳增值税,可是8月份将6月7月开具的两张发票给作废了,这样的话,导致现在增值税是-93元了,现在9月底了,正常的要做税款转入 其他收入,现在是负数,我需要怎么操作,谢谢(会计新手)

2025-09-25 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 11:16

意思是9月没有新开的发票了?

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:22

老师没有

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:25

6月7月开具的发票是因为这个业务金额发生了变化,所以作废冲红,重新开具了发票,金额少了好几万

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齐红老师 解答 2025-09-25 11:25

那么现在 借:应交税费-未交增值税 负数 贷:营业外收入-税费减免 负数 直接冲就行了哈

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:28

老师,我们是社会团体,协会

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:29

因为提供了应税服务,所以开具了发票

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齐红老师 解答 2025-09-25 11:29

一样的那个思路,直接冲结转的其他收入

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:36

老师,那分录这样做吗?借:应交税金-增值税-93 贷:其他收入 -93吗?

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齐红老师 解答 2025-09-25 11:39

是的,就是那样做就行。

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:41

老师,填写季度报表不会影响吧

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齐红老师 解答 2025-09-25 11:41

那个不影响季度报税的

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快账用户3709 追问 2025-09-25 11:43

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-25 11:44

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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意思是9月没有新开的发票了?
2025-09-25
你好   你要调整下 ; 你这个收入到底符合收入要求没有 ;  你如果做了预收账款。 你都开票了 就得做 收入处理报税的。  你不能不去报税的  
2021-08-16
你好,这笔一千多的应交增值税费是6月账转营业外收入哦
2024-07-13
借银行贷以前年度损益调整,应交税费 借以前年度损益调整贷利润分配
2020-08-26
您好,您房租要按月确认计算,但是销售货物可以人为调节开票时间。
2020-11-01
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