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如果年底。销项8,进项9。那么年底结转分录是不是,借:销项8 借:转出未交增值税1 贷:进项9

2025-09-25 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 16:03

您好,这种可以不用做分录,留底申报就可以

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快账用户7337 追问 2025-09-25 16:04

进项销项不是年底要结平吗?

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齐红老师 解答 2025-09-25 16:07

有留底也是可以的,下月抵扣就可以

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快账用户7337 追问 2025-09-25 16:07

结转分录呢

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齐红老师 解答 2025-09-25 16:13

如果你是要退税,可以这样做的,如果留底抵扣,就不需要

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可以的,可以这么做的。
2022-01-06
那么销项税金、进项税金年底需要转到应交税金-应交增值税(转出未交增值税)不 要
2020-09-24
不是,借销项税额27365.43 贷进项税额23971.49 转出未交增值税
2020-10-09
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-04-07
这个最好是结转下比较好,不结转,这个长期挂后这个清点不出来是不是和申报表一致了,
2020-12-02
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