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老师你好,公司以前年度卖车出去因为没有正当理由,现在被税务按扣除折旧后的价格来补增值税和企业所得税,这个账会计分录怎么做呢?

2025-09-25 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 17:43

那么补交的增值税和所得税,直接计入利润分配-未分配利润

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快账用户1691 追问 2025-09-25 17:44

具体分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-09-25 17:45

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税   应交税费-未交增值税 补税             借:应交税费-所得税   应交税费-未交增值税       贷:银行存款

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快账用户1691 追问 2025-09-25 17:46

车是21年的也这样做吗?那需要固定资产清理不呢

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齐红老师 解答 2025-09-25 17:47

当年的账肯定要清理的哈,

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快账用户1691 追问 2025-09-25 17:48

当年没有清理,那现在用以前年度来调嘛

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齐红老师 解答 2025-09-25 17:50

是的,就是那样做的

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那么补交的增值税和所得税,直接计入利润分配-未分配利润
2025-09-25
你好;    补折旧  然后补做分录。 在做固定资产清理 。这个有   所得就得报增值税和附加税以及  印花税和企业所得税的 
2021-12-21
尊敬的学员您好!参考一下 小企业会计准则下,享受税收优惠产生的税会差异,直接调减应纳税所得额,少缴纳企业所得税即可。会计处理上,只需要根据企业实际缴纳的税款金额确认所得税费用即可。账面无需单独反应税会差异。
2023-01-15
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2022-03-11
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-03-12
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