借应交税费个人所得税 贷银行存款 发工资的时候 借应付职工薪酬 贷应交税费个人所得税 贷银行存款
公司为员工缴纳个税 怎么做分录
公司先缴纳保险后发工资扣社保的的分录怎么做
公司先交社保后发工资计提和缴纳分录怎么做
公司帮非公司员工缴纳社保,非公司员工先给钱,我司再缴纳,请问怎么做分录
公司员工离职后,有6个月的工资未发放,经协商想在公司缴纳社保冲减剩余工资,这个怎么做分录
老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?
请问下老师,购买电脑的时候,因为有券,实际支付比发票金额少,少的一部分金额做到哪里比较合适,营业外收入吗
老师我是三十三期的学员 我在电脑账的3月份19号凭证结转费用,20凭证结转所得税费用,为啥不能一起结转,不都是费用吗?老师我没明白 ,请给我讲解一下 谢谢
老师:建筑行业可以以发票确认收入吗
老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。
工资一年超过多少钱有个人所得税
老师生产制造业出口退税,期末有留抵税额,留抵税额要做账务处理吗,还有没有用完的留抵税额要做账务处理,免抵税额为0
非首套房又租房住的可以选择申报住房租金扣除吗?
老师去年工资多计提了,今年还可以冲销吗
老师,公司名下的写字楼物业被老板朋友几家公司挂靠了公司注册地址,请问这个要怎么处理好?
我是借:其他应收款,发工资时贷的其他应收款,我只需要把我之前错误的其他应收款,改成应交税费个人所得税,就对了,对吧
对的 改成应交税费个人所得税就行了