你好一般来说应交税金是支付的时候再做。

老师帮我看看计提工资的分录对不对
老师你好 请帮我看一下这几个分录对不对 ?对应的这个工资表
老师,你看看我这个分录对吗,社保都是每个月10号准时扣款,工资月底计提,下个月发放,你看对吗
老师麻烦帮我看看 我计提的工资分录对不对?
老师,帮忙看看这个分录对吗?计提里的工资有些未付的
老师员工去国外出差,产生的外币费用,报销的时候汇率是按什么汇率
您好想请教个问题 就是我们使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给我们结算的 平台要求我们开服务费发票税率为6 这样可以吗?
老师,刚发现9月份把应计入生产成本的车间人员工资计入了管理费用,这个怎么办啊?
请问老师,其它应收款是借方负数,能调到其它应付款吗?内部调整,都是同一个人,这样的分录怎么写?
本位币是人民币的公司,有收入是美金,应收账款是直接设置外币核算,还是加个二级科目美元在设置外币核算
老师,个税计提,扣除,缴纳的分录发一下呢谢谢
老师,开票折扣怎么开?电子税务局开票系统添加折扣是灰色的选择不了?
帆布加工公司,本年开票额330多万,有进账票,需缴纳增值税多少,所得税多少,才能达到税负
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款,应该怎么做账?
1.加税点是什么意思? 2.加了税点后,本来13%的税点,开票还开13%?
老师,你写个完整的分录
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
老师,你看我写的,感觉发工资那个分录怪怪的,发工资时候的应交个税怎么计提?
你好,你这个发工资的分录没问题了。是对的
不对吧老师!得先补计提吧??不然应付成负数了
你好,这个不需要计提的,你看我给你的凭证。 他实际上你从公司上面扣出来的时候就是计提了。然后再交。
明白了,老师其实这个社保分录有很多写法是不?比如我这个也是正确的吧?
你好,是的,这个社保的确实有不同的做法。