咨询
Q

老师你看我这个计提工资的分录对么?

老师你看我这个计提工资的分录对么?
2025-09-26 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 08:36

你好一般来说应交税金是支付的时候再做。

头像
快账用户2181 追问 2025-09-26 08:45

老师,你写个完整的分录

头像
齐红老师 解答 2025-09-26 08:47

1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

头像
快账用户2181 追问 2025-09-26 09:02

老师,你看我写的,感觉发工资那个分录怪怪的,发工资时候的应交个税怎么计提?

老师,你看我写的,感觉发工资那个分录怪怪的,发工资时候的应交个税怎么计提?
头像
齐红老师 解答 2025-09-26 09:04

你好,你这个发工资的分录没问题了。是对的

头像
快账用户2181 追问 2025-09-26 09:07

不对吧老师!得先补计提吧??不然应付成负数了

不对吧老师!得先补计提吧??不然应付成负数了
头像
齐红老师 解答 2025-09-26 09:08

你好,这个不需要计提的,你看我给你的凭证。 他实际上你从公司上面扣出来的时候就是计提了。然后再交。

头像
快账用户2181 追问 2025-09-26 09:21

明白了,老师其实这个社保分录有很多写法是不?比如我这个也是正确的吧?

明白了,老师其实这个社保分录有很多写法是不?比如我这个也是正确的吧?
头像
齐红老师 解答 2025-09-26 09:22

你好,是的,这个社保的确实有不同的做法。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
计提工资应该包含个人负担的社保 企业负担的单独计提
2021-06-12
没问题,你这里的账务处理没问题的。发工资的时候,其他应收款是在贷方。
2022-07-15
同学你好 对的 分录是这样做的
2021-12-16
你好,不对 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:营业外收入600      其他应付款-代扣597.76     银行存款(差额)
2020-11-12
你好,形式是对的。 明细科目是:应付职工薪酬—工资  
2023-01-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×