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老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?

2025-09-26 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 10:09

是货物类专票还是?

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快账用户4976 追问 2025-09-26 10:24

是体育服务

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齐红老师 解答 2025-09-26 10:25

借:管理费用 贷:进项转出

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快账用户4976 追问 2025-09-26 10:26

当是做分录是 借管理费用一办公费    应交税费一应交增值税一进项税额 贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-09-26 10:27

借:管理费用一办公费
贷:应交税费一应交增值税一进项税额转出

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快账用户4976 追问 2025-09-26 10:30

进项税额转出产生的附征税怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-09-26 10:33

借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税等附加

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借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(红字) 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(蓝字) 贷:应交税费-未交增值税(蓝字) 同时调整已抵扣进项税额。
2024-09-10
你好!这个不需要另外做分录。你本月勾选了多少,就跟之前勾选是一样的做分录 只是金额不同而已
2024-09-10
你好,当时的分录怎么做的?借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷银行存款这个吗?
2022-11-10
你好,是不允许抵扣的项目吗?之前分录是怎么做的?
2021-09-08
借应付账款, 借主营业务成本,负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-25
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