同学,你好
是暂估成本的,就可能是发票没有及时来,先暂估的。只要汇算清缴前来,就可以的

老师,我想咨询一下,如果一个公司一年还没开销项发票,但有几百万的成本发票,那本年要不要把成本发票入账?还是等来年开了销项发票后再把这成本发票入账?
老师,我们是商贸企业,我开票开了abcd几样东西,前三样都有进项发票,但是d就没有进项发票,老板可能拿不了发票回来,我当时就没做暂估入库,但是我开票又把没有进项发票的东西开出去,结转成本的时候没进项票我没结转,我这样做合理吗
老师,我们的业务是这样的,为了收预付款,我们开了销售发票,但是没有发货,能不能不暂估成本,不结转成本。应为一般的操作是开发票结转成本,如果还没收到进项发票,先暂估成本
老师,请问一下公司有销项无进项,会有什么后果啊?接了一家我往前看几点,都开几十万发票,但是成本发票一样没有,是暂估成本的,没有发票的。企业所得税不交税的
你好老师。我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目,但是个人部分公司也帮缴纳了(就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分),像这种情况,怎么做账,之前挂的其他应收款怎么消掉
老师,之前做了个无票收入金额是430100元,数量是65.6吨,然后现在开票的金额也是430100元,数量不一样了数量是58吨,这样对吗
老师,叉车用的柴油分录怎么做
商贸企业,采购发票不含税金额100万,进项发票3个点,退税率9个点,退税金额多少?
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
就是汇算清缴前也没有发票,从来就没有开进项回来过。
同学,你好
那汇算清缴的时候,调整了吗?
没有调增啊
同学,你好
那有很多风险的
可以说一下有什么风险嘛?我跟老板谈谈,我也害怕,
同学,你好
你是虚构成本,少缴纳企业所得税,属于偷税漏税
好的,谢谢老师。
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!