若是一般纳税人,需要的

老师,你好。请问本月销项税大于进项税,要计提未交增值税,那么计提的增值税金额是不是要减去上月留底税额
你好..月底要计提应交增值税吗
老师:一般纳税人,例如10月份进项少,要交2000元增值税,月底分录需要计提吗?
老师您好,本月无需交纳增值税,增值税留底了,还需要做会计分录吗?需要的话怎么做?
老师,小规模纳税人3月底需要计提增值税吗?因为4月初需要报季度增值税么?如果需要计提的话,是内账和外账都需要计提增值税和附加税,还有印花税吗?
老师12月2号,我们有进料加工复出口,本月财务必须要做的事情,能给说一下[抱拳]
物管公司,代学校收铺租(商铺产权属学校),物管公司按一定比例收取管理费。请问,有关这些商铺的房产税事宜是如何处理的?
老师,你好!请问一下一般纳税人申请简易计税流程和所需的材料
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
老师分录怎么写
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
交时,借 应交税费 未交增值税 贷 银行 是这样吗
是的,你的理解是对的。
我有进项可以对冲吗
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师电子税务局 系统有留底,怎么做分录
留抵不用做,留在进项税
老师 进项税额转出 这个是什么数
有进项转出就做,没有就不做
老师 我这月进项284.95,销项575.32,电子税务局系统里面有留底。 我不知道怎么做分录,麻烦老师说详细一点
当月形成留抵时,可不做计提与结转分录
留底足够多,什么分录都不用做吗
下月初报增值税表的时候,什么都不用做分录吗?
是,留底足够多,什么分录都不用做
老师科目汇总表里面进项税额 和销项税额,始终有数吗,下月初留底扣了后,不做任何分录,始终有数啊?
是的,有留抵时,可不结转。或者年末时,再统计结转到未交增值税,形成未交增值税借方余额
这样年末结转到未交增值税借方数的话,下年还是继续有数啊,我不白
只有未交增值税借方有数了,即留抵数 三级明细无余额。