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老师月底需要计提要交的增值税额吗

2025-09-26 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 17:12

若是一般纳税人,需要的

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:13

老师分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:13

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:14

交时,借 应交税费 未交增值税 贷 银行 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:15

是的,你的理解是对的。

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:15

我有进项可以对冲吗

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:17

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:17

老师电子税务局 系统有留底,怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:19

留抵不用做,留在进项税

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:21

老师 进项税额转出 这个是什么数

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:22

有进项转出就做,没有就不做

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:25

老师 我这月进项284.95,销项575.32,电子税务局系统里面有留底。 我不知道怎么做分录,麻烦老师说详细一点

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:28

当月形成留抵时,可不做计提与结转分录

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:36

留底足够多,什么分录都不用做吗

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:37

下月初报增值税表的时候,什么都不用做分录吗?

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:38

是,留底足够多,什么分录都不用做

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:46

老师科目汇总表里面进项税额 和销项税额,始终有数吗,下月初留底扣了后,不做任何分录,始终有数啊?

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齐红老师 解答 2025-09-26 17:52

是的,有留抵时,可不结转。或者年末时,再统计结转到未交增值税,形成未交增值税借方余额

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快账用户3374 追问 2025-09-26 17:54

这样年末结转到未交增值税借方数的话,下年还是继续有数啊,我不白

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齐红老师 解答 2025-09-26 18:03

只有未交增值税借方有数了,即留抵数 三级明细无余额。

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若是一般纳税人,需要的
2025-09-26
你好,10月份进项少,要交2000元增值税,是需要做结转增值税处理的  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  2000, 贷:应交税费—未交增值税 2000
2022-11-07
一、计提的增值税金额需要减去上月留抵税额
2020-09-12
对,没错,是需要结转增值税的。
2022-07-04
是的,是内账和外账都需要计提增值税和附加税,还有印花税
2025-04-10
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