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老师,调整往来账该如何调吗?如何应付是负数,(存在一些成本票没有入进去,钱已经付的情况),这该怎么调账呢?

2025-09-27 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-27 20:23

您好,是当年的成本没有做吗?

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2021-03-25
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你好,借应付账款贷库存商品应交税费,应交增值税进项转出,借库存商品借主营业务成本负数。 这种你需要开红字信确认单,然后对方给你开红字发票。
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职称:注册会计师,税务师

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