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老师,今天公司外购中秋月饼22盒合计金额1210元,准备发给员工,款是由我们公司小李垫付的,请问老师,这个账该怎么做呢,会计分录怎么做

2025-09-28 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-28 20:33

借管理费用福利费等1210 贷应付职工薪酬福利费1210, 借应付职工薪酬福利费1210 贷其他应付款小李1210

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快账用户3723 追问 2025-09-28 20:35

老师,可以借管理费用-福利费 贷;其他应付款-小李吗

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齐红老师 解答 2025-09-28 20:40

不可以 他一定要通过应付职工薪酬来过渡

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快账用户3723 追问 2025-09-28 20:41

为什么呢

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齐红老师 解答 2025-09-28 20:42

因为福利费需要通过应付职工薪酬,跟工资类似

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借管理费用福利费等1210 贷应付职工薪酬福利费1210, 借应付职工薪酬福利费1210 贷其他应付款小李1210
2025-09-28
您 好,就是补分录,借:管理费用等-工资 235 贷:应付职工薪酬-工资 235 借:应付职工薪酬-工资 235 贷:其他应付款 235 公司以后转给负责人 借:其他应付款 235 贷:银行 235
2024-07-15
你好,在七月份进行估计提就可以算是这个。负责人垫付的报销。
2024-07-15
你好!借:应付职工薪酬—福利费 销售费用—招待费 贷:其他应付款 就可以,全额入账
2020-10-10
你好,总公司企业其他应收款,分公司贷,主营业务收入应交税费 分公司 借,银行存款 贷,其他应付款分公司 出一个委托书就可以。
2022-09-22
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