咨询
Q

老师,公司是小规模纳税人现在才开始做7月、8月.9月账,发现这几个月中,有部分商品,没有收到发票,这一部分商品已经销售出去,并且这一部分商品也开了销售普通发票给于客户,这一部分没有收到供应商开具的发票,已经开了销售发票,公司是先给供应商付款,供应商发货,然后需要提前给供应商报备需要开那些发票明细,供应商才得给公司开具进项发票,这一部分没有收到发票,我在做7月份账,应该怎么做呢,老师

2025-09-29 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-29 10:23

先暂估 借库存商品贷应付账款暂估

头像
快账用户7570 追问 2025-09-29 10:27

老师,对于供应商我是先预付账款,预付账款大于商品金额,就是我做7月份做账时,付款,我做的分录是借 预付账款_供应商公司名称 200000   贷银行存款200000,  我暂估分录怎么做呢  我咨询下供应商 7月份 8月份 9月份 部分没有开票的商品 要10月份才的给我们开发票,

头像
齐红老师 解答 2025-09-29 10:34

借库存商 贷应付账款暂估

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是的,是这样的思路 
2023-10-04
借库存商品 贷应付账款 暂估款,,没有开发票部分做这个,
2020-03-20
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×