是因为19年多做了费用 还是?
19年有一笔本来应该做应收账款的,做成了预收账款,20年如何用以前年度损益调整科目来调账?分录怎么做?
请问19年的费用普票现在收到应该怎么做分录呢?
老师,发现19年有笔账做错了,借应付,贷银行存款,实际借方应该是费用,现在要调整,怎么做分录
是这样的19年银行存款510679.70 2020年改过期初数为171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 现在我要做一笔分录让19年年底期末数和20年期初数一样 分录怎么写
调减19年的管理费用,利润表上面管理费用直接减少14000就行了?那资产负债表上面的金额应该调整那个金额呢? 19年的分录是借:管理费用14000贷银行存款14000 现在需更正汇算清缴表,账务处理有哪些?都应该在哪些月份做会计分录呢?
老师,我们公司和A公司签了销售合同,货物也送到了A公司,现在A公司要求将一半的销售发票开到B公司(B与A是同一个老板),这一半的销售款由B公司打给我司,如果这样的话我们补一个与B公司的销售合同,合同中约定货物由A公司代收,这样可以吗?
请问资产负债表和利润表是看科目余额表的数据填写的吗?
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老师,比如A付款B转付款C,站在哪方角度写委托付款或者委托收款涵
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税务老师通知需要调减分录 19年的分录是借:管理费用14000.00贷:银行存款14000.00 要修改财务报表、企业所得税汇算清缴表
只是让汇算做调减吧,补交企业所得税吧
是的,税务老师通知调减汇算清缴表,大厅老师那边必须要求财务报表和账务保持一致,所以财务报表也进行了修改 现在需要做哪些调整分录呢?分别在哪些年份做呢?
要求财务报表和账务保持一致,最好在19年,直接修改对应分录,减少管理费用
要补的企业所得税,做计提企业所得税的分录
比如19年发生费用在4-6月,现在调减19年费用分录直接修改在12月年底可以? 如不需要补缴纳企业所得税,25年9月就无需做计提相关分录?如下,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税;借:应交税费-应交所得税,贷:营业外支出-税收滞纳金?是这样?
19年发生费用在4-6月,现在调减19年费用分录直接修改在12月年底,可以
不需要补缴纳企业所得税,不用做计提所得税分录。滞纳金,直接做 借:营业外支出-税收滞纳金 贷:银行存款
那如果需要补缴企业所得税,需要做哪些分录呢? 调减分录还是在所属年份年底做? 只是补缴分录就在补缴当年月份进行账务处理?
调减分录还是在所属年份年底做
计提所得税,也在所属年份做,银行存款补缴时,做到25年
就是修改汇算清缴表时,如需要补缴纳企业所得税时,在所属年份年底19年计提需补缴的分录借:所得税费用,贷:应交税费-应交所得税;银行扣款2025年9月就是,借:应交税费-应交所得税,营业外支出-税收滞纳金,贷:银行存款,是这样的吧
是的,你的理解是对的。