您好 请问应收账款是借方还是贷方
之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?
19年有一笔本来应该做应收账款的,做成了预收账款,20年如何用以前年度损益调整科目来调账?分录怎么做?
老师,小规模纳税人,没有以前年度损益调整科目,20年,有笔错账,成本多记了,调整分录怎么做?
郭老师接的 劳务公司,在什么情况下要多做成本,多做假成本不就是做假账[囧]
填企业的汇算清缴我需要先准备些什么资料?
3月母公司给子公司实缴了50万元实收资本。但是税务局只能按年度申报营业账簿印花税。5月份把子公司卖掉了。请问母公司年末还需要缴纳实收资本的印花税吗?
老师好,请问下,房地产企业,土地增值税清算,未达起征点,退回预缴的土地增值税,怎么处理?是冲营业税金附加,还是记以前年度损益调整?
律师事务所,营业执照合伙的有3个律师,其实实际上控制公司的是另外两个人,咋按经营所得申报呢
老师,请问一下我们公司名下有两个车子,现在我们地址变了,股东变了,法人变了,公司名称也变了,那我这个车子胡需要变更吗
你好,老师。我想问下我2024年单位赔偿给一个员工一次性补偿金7.2万元,这个我计入借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资了,这个账我怎么调整,2025年企业所得税汇算清缴我该如何填报,这个一次性补偿金工会经费是不是也不用交啊!
老师您好,请问一下我们公司采购原料,大批量采购,东西价值小,数量多,不好一个一个去数,所以采购去采购的时候数量不好确认,目前是按照实际到货收货去做的入库,请问有什么好方法吗?
收入挂往来,这是什么意思,为什么不要这样做
老师你好!事业单位医疗机构,预算会计应收医疗款记在哪个科目呢
应收账款借方
借:应收账款 借方蓝字 借:预收账款 借方红字
应收账款要做平,这笔钱实际19年已经收到了,你这样做应收账款科目又挂账了
那您实际收到的时候没有写分录么