您好 请问应收账款是借方还是贷方

之前年度做了一笔账,其他应付款——暂收款,现在要调到其他应付款——工资,怎样通过以前年度损益调整科目入账呢
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?
19年有一笔本来应该做应收账款的,做成了预收账款,20年如何用以前年度损益调整科目来调账?分录怎么做?
老师,小规模纳税人,没有以前年度损益调整科目,20年,有笔错账,成本多记了,调整分录怎么做?
我公司购进混凝土公司只能取3个点专票,开出要13个点,混凝土公司开给我水泥票可以抵扣进项和做成本吗
老师好,如果平台收取服务费9.5%,开具6%专票给我,那我实际成本是3.5%吗
您好,老师,我想咨询一下,我们是房地产老项目,想申请简易计税,这个目前还需要去税局备案吗?谢谢
老师,我卖了一个产品出去,后面因客户要求有增项成本发生,已与客户签订增项合同。之前的合同已开票,现在这个增项的发票怎么开合理呢?名称和数量还是用之前合同的吗?那这样的话会不会看起来开了两个产品出去呢?
2025年09月货款11517.10元,扣减2025年退货款11月1213.2元,9月份我实付给供应商10303.90元。 对方提供12月份的付款申请单,12月货款是1650.60元,他还减11月的货款1213.2元。开票金额是437.40元。 我现在叫他把437.40元红冲掉,开1650.60元的发票吗?再开一张1213.20的红字发票。还是说发票金额437.40这张发票也可以用,我实付金额1650.60元也可以?
AI软件公司,40000的报价包含了机器+软件,软件占比金额大,开票时开票内容是,怎样开跟合同合规,合同不拆分
已经离职,个人所得税任职受雇还显示有在那家公司任职。怎样去掉这个信息?
老师 我们收到了劳务费发票和 技术服务费发票 可以做个什么合同
报销员工车险,其中的车船税要记入到税费吗
老师:那个银行付款的手续费怎么做账务处理,是一个月统一处理吗?
应收账款借方
借:应收账款 借方蓝字 借:预收账款 借方红字
应收账款要做平,这笔钱实际19年已经收到了,你这样做应收账款科目又挂账了
那您实际收到的时候没有写分录么