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老师你好,我想问一下,我25年的时候补提24年汇算清缴所得税费用是1000元,我现在截止8月份利润表本年累计的净利润是-10000,所得税费用是4000,净利润是-6000,资产负债表未分配利润年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我现在的疑问是,这个1000是我今年补提24年汇算清缴所得税费用,这个钱是不体现在利润表中的,做的分录是借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 企业所得税,我想问我现在的报表没问题吧?

2025-09-29 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-29 10:32

报表有问题,核心是补提分录不完整 %2B 未分配利润算错: 补做结转分录:借 “利润分配 - 未分配利润 1000”,贷 “以前年度损益调整 1000”; 修正未分配利润年末数:300(年初)-6000(25 年净利润)-1000(补提税)=-6700(原算的 - 12700 多减了 10000,重复了); 利润表(所得税 4000、净利润 - 6000)没问题,补提税本就不进本年利润表。

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你好,这个勾稽关系就是这样的,你因为用了以前年度损益调整或者是未分配利润做都会影响的。
2021-07-15
同学,您好,这个分录应该修改你的期初未分配利润的数据。
2020-09-02
你汇算清缴的财务报表就按你出的报表填就可以了,企业所得税主表申报表就没有所得税费用显示了
2024-03-28
你好!放在4月资产负债表表中未分配利润期的年末数
2022-04-12
这个是需要报修改报表的期初数。
2022-04-12
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