先导出 23 年利润表,核对收入、成本、费用,确认利润数据准确; 自查利润临近 300 万原因,看是否有偶发收入或未入账的合规费用、未结转成本; 合规调整:补记应计未计费用,调增不合规扣除项,确保税前利润符合税法; 整理利润表、凭证等资料备查; 若利润仍临近,可主动联系专管员说明利润构成,确认是否需进一步调整。

老师,你好!有个问题请教一下,我们公司于2019年3月成立,到2021年第四季度专管员通知我去税局,把排污许可证带到大厅采集信息然后申报环保税,相当于2021年第一季度的环保税我已经申报交了税款,今天专管员又说我2021年三季度环保税逾期申报,现在是我找了专管员也去了税局大厅,专管员告诉我先放着不处理,要不然就会有违章记录,这样处理合适吗,有什么风险吗
老师,你好,我们有一个合伙企业需要进行经营所得的年度申报,我已经在自然人电子税务局(扣缴端)经行了年度汇缴申报。为什么又收到信息说存在多处经营所得年报尚未申报,要进行C表申报,请问是怎么回事啊?
老师,关于经费支出,我有些问题需要老师帮忙解答,最近工会要审计,要求我们自审,然后我就可以统计19年到23年所以的工会经费收支,发现支出大于收入,我们公司一直是走其他应付款/工会经费,后面开设了专户后,缴纳的工会经费返回了这个专户,正常春节福利是通过专户付款做账的,现在账面有点混乱,改怎么处理
管理员发了2023.6未分配利润,和2024年未分配利润截图给我后,问我2023年股东有没有借款,我说没有,他就让提供2023年其他应收款-明细账,我现在对账务进行了查账,发现股东法人的账挂了600多万,另一个股东的我们欠他们544.1元,那么现在我觉得可以对冲,相当于一个股东的账平了,另一个股东其他应收款还欠125.4万,那么有以下问题想请问:1.如果专管员现在看2023年报表,确实法人挂账了600多万,我刚才的情况解释在上面了,可以冲账,那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了,法人还是会挂账125.4万,专管员肯定会觉得是利润分成,让交个税20%,会有这种可能吗? 3.针对2的问题要如何应对?请贾苹果老师回答,其他人误接,不然差评加投诉
请问老师,单位现在要注销,2022年退了进项留底3万元,专管员说是要稽查,请问这个怎么处理,说是单位营改增后,一直没有收入。就算有收入也是简易计税的,但是我们购入东西,会产生进项税的呀。
老师,请问福建报考中级会计是看工作年限还是继续教育年限
老师,请问收据换发票超过一年了,可以不给换吗
请问是出口的订单,但是没有报关单,也不退税,但是我们申报收入是视同内销13个点,还是直接开出口0税率发票呢
老师,跟中储粮江西分公司给我配了三个实习生,100多个直属库让我一个月带他们完成年审,这种情况是不是没人去?
老师,单位采购货品(药品),供应商赠送了一款药品,这个药品按正常价格入库,例如,正常入库100元,实际只花了1元钱,这个差额应该计入什么科目?
老师,请问今年年底要不要申报生活垃圾处理费?计税依据是什么?如果员工没有缴纳社保,怎么申报?
老师我家光伏电站合同年限到期了,电站无偿给对方,但我家账上还有折旧,和财政拨款怎么处理呀
老师,支出的真实人员劳务费,1.2万没有发票,有实际业务凭证,对方一直不开发票,发生时做了: 借:主营业务成本-劳务成本 1.2万 贷:银行存款 1.2万 真实的利润总额为:1.5万 所得税汇算时,调增1.2万,那么,调整后的利润为:0.30万,那么这笔业务,是调表不调账,是吗?
检测设备和机器在开发票附码时候,应该选择哪类
老师你好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,今年市场竞争大,我 们进货有一般纳税人,还有农产品免税发票,今年10月份开始,到现在结束,增值税还有留抵4千多元,但是所得税会交一些,这个会构成税务风险吗
那岂不是所有的都要调,23年未入账的费用可能入在了24年怎么办
同学你好 做跨年调整的就可以了
每年都存在这种现象,23、24、25都要挨着调吗?
是的 你这个应该在对应所属期做才可以
这种情况是专管员上门自己查还是自查报到他们满意就是了
对的,就是想你们交点税
但是我23年已经临近了没法交了,他要查三年,只能其他两年交了,但说实话我们交的税也不少,但是成本票确实也是很缺
成本票没有肯定要调增交税的哦,调增补税吧
我的意思就是却成本票才会临近300,实际利润没那么高, 但是里边也不乏有些小费用没票
没有票的费用你可以做账 但是需要调增交税
道理是这样,但是没有比比都那么清楚吧,几块几十块的
零星支出才可以税前扣除不用调增,其他没有发票的都要调增
没有那么仔细,只是大的金额调了,还有老师可以计入当年的成本怎么定义,事已经做了,但是业主未结算,上游未开票,这种情况下我们也可以入当年成本吧
做账就是要仔细的,等税局查到的时候肯定都是问题哦 这个得计入对应的所属期
我们项目就是当年的所以就属于当年的成本吧,不管钱和票有没有到位
同学你好 对的 是这样
还有一个问题,每年专家评审费很多,但是没票也不能报税,这个怎么处理?
这个计入费用科目 然后汇算清缴调增