上年度12月暂估成本直接:借:主营业务成本 贷,其他应付款-××,本年度3月收到发票应该怎样做账务处理?
你好老师,去年暂估成本(借:主营业务成本,贷:应付账款—暂估),今年现在收到发票,应该怎么做账务处理,服务行业
老师,公司的服务行业去年暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款—XX公司,今年收到发票应该怎么做账?
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
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老师,专利代理费要交印花税吗?油费要交印花税?去超买的给员工发的福利费要交印花税吗?
老师调汇算清缴表里的成本,补税,这种情况调账是在今年调还是去年调完以后重新修改财报和第4季度的所得税报表。
今年补缴23年增值税,怎么记会计分录呀?
不是财务负责人,只负责做账报税,要承担什么责任?
老师 金碟软件年中建帐启用账套时提示不平,损益类科目的本年实际发生额(-3420699.24)小于损益类科目的本年累计发生额0十本年利润科目余额(-3403411.2) ,差异原因已查到,本年有费用类的科目数据放在贷方,但不知道接下来怎么处理
老师您好,请问下公司挂账了一百万的其他应付款,现在转为无票收入可以吗
企业微信商户里扣的手续费是计入服务费还是手续费呢
老师你好!文化建设费的计税销售额是含税还是不含税的?
老师好,建筑公司挂靠方提供的个体户的发票太多,该怎么处理呢,让他们少提供点就说是真实的业务
新学金蝶EAS很不会怎么办,好几个步骤容易弄混