您好,把这个实际原因写下,写库存多
专管员让统计近一年的销售收入、销项、进项、入库金额,这些我可以根据报表统计,就是要写个说明:下游小业务单一,入库金额小的原因,这个不知道该怎么写,我们公司20年转行做的施工行业,客户少也没办法啊,入库少的话,就异地项目多,都用异地预缴税款递减了,本地没有交税,这怎样写说明比较好?
老师,我们这边企业是买水泥的企业,我们这边预先确认收入,然后再根据开票金额报增值税(我们收入全部要开票),现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致,要补交增值税,这要怎么处理
请问老师,我们安装业,以前是交营业税,收到的安装收入(当时全部进入预收账款),全部交了营业税及附加,到了年底根据工程完工率,结转收入,缴纳企业所得税。 后来营改增之后,剩下的未结转收入部分,就一直没有处理。营改增之后,收到的安装收入还是进入预收账款,然后在结转收入,缴纳增值税。 现在想请问老师,慢慢累计下来,已交营业税,未结转收入,应该怎么合理处理?
老师,您好! 我们是建筑租赁行业,然后以前开了发票但是没有确认收入(也就是没有进行账务处理),增值税税额正常交。后续项目完成,我要怎么进行收入的确认比较合理呢?(麻烦老师帮忙写一下账务处理) 另外企业所得税如何补交比较合规呢?
老师,我们公司2022年企税收入跟增值税收入有326万的差异,现在更正22年12月增值税的收入,更正后税费是平的,但是要交到更正日期后的滞纳金,公司肯定不肯交这么多,只想补交预期60天的滞纳金,应该怎样写说明。
员工报销垫付的1-3月房租3万元入账,但公司未有钱支付给员工,那在9月做分录时可以这样做吗?借:预付账款3万,贷:其他应付款3万,借:管理费用3万,贷:预付账款3万
老师,我们公司购买一张冷藏车总价110000,首付55000,贷款55000 这个怎么做账?
老师好,我的期初数录入,借贷不平咋办?
是老师,之前的专用发票遗失了纸质的,对方拿了记账凭证的复印件盖上了发票专用章是这样吗?
做了宣传牌和广告牌设计,相关的支出,对方开了宣传牌发票以及广告设计服务,我这边会产生附加税或者其他的税吗?
老师,求报企业所得税求季度平均值要是得10.2人是写11人还是10人
老师我考的会计从业证,过期了怎么办
老师,我这个发票要收对方公司7个税点,要怎么计算
跨区提供建筑服务,个人所得税也要跨区申报吗
老师,你好,请问还车贷,里面有本金和利息,利息不确认费用可以吗,直接计入长期借款-利息支出,利息也是没有发票的
您好,把这个实际原因写下,写库存多
老师是因为建筑厂房进项税额比较大的原因
那就把这个写下就可以