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老师,我们这边企业是买水泥的企业,我们这边预先确认收入,然后再根据开票金额报增值税(我们收入全部要开票),现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致,要补交增值税,这要怎么处理

2021-10-29 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 15:32

同学你好 这个要一致的 按照所得税收入来补做增值税收入

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快账用户6021 追问 2021-10-29 15:34

那我们今年开票是已经把上年不一致的增值税交了,再补一次不是重复缴纳吗

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齐红老师 解答 2021-10-29 15:37

这个补交一次就可以了

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快账用户6021 追问 2021-10-29 15:38

问题是去年的税,我们开票的时候正常在交了,但是税务局现在要求补交去年的税

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齐红老师 解答 2021-10-29 15:46

那你去年交了你有记录给他们看就行了

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同学你好 这个要一致的 按照所得税收入来补做增值税收入
2021-10-29
你好,你再去查一下的,你看一下增值税的销售额是多少,企业所得税的营业收入又是多少 确定一样的话,你给对方一个数据,然后再再让税务局那边查一下。
2023-08-25
自查方向: 确认增值税预售收入计算是否正确(预收款 ÷(1 %2B 税率)),企业所得税是否漏报预售收入(如未将预收款计入)。 检查是否因申报时间差(如 12 月收款,增值税次年 1 月申报,企业所得税次年一季度申报,导致 23 年所得税暂为 0)。 核实是否有会计核算错误(如预售款误入往来科目,未计入所得税预售收入)。 合理原因: 申报时点差异(增值税按月 / 次预缴,所得税按季预缴,年底收款可能增值税已报、所得税未到申报期)。 对 “预售收入” 范围理解偏差(如部分款项增值税需计税,但企业所得税暂不满足确认条件)。
2025-08-20
你好,只要在年底之前你能做了,收入没有问题。
2023-12-04
同学你好 对的 不算收入
2023-03-07
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