计提是做的哪个往来科目?

老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
上月收到业主首付款,及车位款,因当月发票开错了,把首付款发票开成了税率,当月分录,借银行醋存款,借财务费用,贷预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,在本月把发票红冲了,又重开了首付款不征税发票,请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
上个月预提了一笔成本费用的会计分录:借主营业务成本,贷其他应付款A;请问本月想冲回上个月的预提成本费用分录,是要做相反分录冲回?还是借贷方负数冲回?
老师,我2024年12月计提12月电费50000,12月的时候没有发票,分录是借成本50000,贷应付账款50000,2025年收到电费发票这时候需要冲了12月计提的,分录借应付账款50000,贷应该是什么,电费都是提前预付的
老师有两家公司嘛 今天做账发现1月报销应该A公司员工报销,用B公司打款了 ,老师怎么处理比较好,是两家公司做往来,还是让员工退回来,B公司打款
请问,个人工资个人所得税税率表?
老师,你好,请问增值税更正申报的情况,提示这种怎么操作了,因为之前已经交了一部分的增值税的
一个月内多次支付给同一个人劳务报酬,但没次都不超过800元,这个会预扣员工个税吗?
设计服务费,有扣除标准吗
公司给员工在医院的体检费怎么做分录
同一个项目开的一个外经管证 同时开了两张发票 是汇总预交税款还是分开预交啊
老师,会展服务,原来开发票只开服务费,现在要求细化服务,可以开成:会展服务*手术转播服务,吗?
老师,代账公司拿回来的账,科目余额表不平,怎么能比较容易找出哪里导致不平,还有交接需要注意些什么
请问我们公司使用顺丰带件,顺丰可以办会员卡优惠券,但是这个优惠券发票开的是预付卡-优惠券,这个是否可以正常作为费用税前扣除。不用纳税调整
计提是借方是成本或者费用,贷方是预付账款
是的,先红冲,再做有票分录