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一般纳税人企业,9月份销项票开出去了,产生3万元的税,但进项票没开进来,那么10月将会交增值税3万,而10月底,我进项税发票进来了,假设进项税2.5万,那这种情况下怎么办?本来只要交5000的税,但实际交了3万,请问这种怎么处理

2025-09-30 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-30 14:01

可以申请延期交税,但是附加税需要正常交,会有滞纳金的

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快账用户8373 追问 2025-09-30 14:08

申请延期交税,流程麻烦吗

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齐红老师 解答 2025-09-30 14:08

不麻烦 申报了之后不交税

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快账用户8373 追问 2025-09-30 14:16

还有假设进项税在10月9日就进来了,那么10月15日报税时可以直接抵扣9月的销项对吧

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齐红老师 解答 2025-09-30 14:19

不可以抵扣不了,只能在11月份的时候申报抵扣

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你好,如果进项发票有好几张,你可以选择其中1张或者2张认证,剩余的发票以后月份再做认证抵扣。
2025-01-05
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
那你现在手里有进项吗?现在可以留底抵欠。
2023-04-05
您好,不行的哈,一般纳税人增值税申报必须按月申报,即使是做逾期也是要按实际的进项和销账填写,没办法跨月份抵扣的。
2023-11-06
你好,本月要先交税的,下个月的下月认证了才能抵扣。
2021-01-22
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