你好,这种需要开差额发票。要有对应合同。
请问下医药行业代理商,二票制的情况下,业务都是高开高返的,那所有货款都是全部入到对公账户,但高返的客户提成佣金之类的,要怎么走账,怎么做账呢?比方说,开了销售发票给客户10万,供应商给我开进项发票8万(实际拿货都是底价,高开的部分给税金),原则上我只有2万的利润,但我要给客户提成佣金5万,这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账,再由法人私账转给客户,增加了其他应收款,造成法人借款的税收风险,要怎么做才能符合税法呢?
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
情况:公司收款大多数是私对私收款,这些都没有申报收入,而且公司很多供应商要求都是对公付款的,导致公账经常余额不足。 老板的想法:通过他朋友的公司公账转到公账,开票给对方,当做是货款,但是没实际的销售行为。这样子我不太想开票,风险太大了,有没有其他方法,怎么样才能正规处理。
老师,请问下,出口的运输方式,有物流园区和监管仓,这个代表什么呢?显示这两者时,为什么关单上的贸易国,指运港,运抵国,显示是中国呢?
幼儿园保教费是免税的吗
老师。公司有4个月没交社保了,这个月交齐了,有滞纳金。那凭证应该怎么记?
买彩盒到我们公司,然后寄快递到供应商那里 让他们帮我们打包 这个快递费计入哪里?
请问,我是物流公司小规模,收到其他物流专用发票。怎么做分录,物流打包给其他公司的,
老师您好,车间重新规划施工打桩的劳务费用是计入制造费用吗?
行政单位2021年垫付的工程款挂的“应收账款”科目,到了2025年,发现那个施工方早就找不到了,这笔4万元的垫付款确定收不回来了。现在需要调账。应该如何做会计分录?债权核销流程?
老师,原来没数据,也找不到资料了,但是后面交了增值税,我现在怎么计提和缴纳的分录
要是没有完成收益人备案,没关系吧
与外部公司的借款一个月有很多笔不是同一天,写单子时可以一月汇总写一笔吗?
意思是要供应商提供发票对吗?
还有对应合同
你好,是的,这2个都需要的。
现在他又没有发票又没有合同,怎么办?
你好,那你们有开发票出去吗
没有开发票出去
你好,那你先不用做,先不用确认收入。
增值税报0?
你好,是的,先这样操作。
第一季度报了十几万(没有开发票),第二季度就开票1800元,那第一季度要不要更正数据,第二季度按开票填增值税?
你好,你如果有不开票收入,按实际申报是对的。 除非你自己不想做正规
当时客户说他有100万收入,说的不是很清楚,又在最后一天才找到我,那时都下午56点,实际第一季度收入没有这么多,我怕更正数据容易引起税务局注意
你好,那你之前的建议你就算了。别去改了。
那第二季度按开票金额申报增值税?
你好,你没有开差额发票,就按正常发票金额申报
申报5万收入?(没有开票出去,也没有进项)
你好,你二季度开了多少发票。
你没有开的话,如果税务局没有要求,就0申报
开票金额有1800
你好,开了多少,就按多少申报