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杨老师;您好,咨询您一个问题;公司堆存费需要计入成本;预付10万元堆存费;实际应付18万怎么做账呢?需计提以后支付分录怎么做呢?

2025-10-01 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-01 10:13

借:预付账款10 贷:银行存款10 以后收到发票时补付款 借:管理费用18 贷:预付账款10         银行存款8

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以后这个多支付的也不给你退回吗。
2023-12-25
同学,您好。在收到发票时,可以将发票附在相关凭证后面,无需再单独做分录。 因为你在计提时已经将研发支出计入相关科目,实际支付时冲减了应付账款,整个业务流程已经完成,收到发票只是对业务的一种佐证,不影响账务处理。
2024-09-27
你好 1、预支报销的,报销时把买东西的相关票据作为附件
2024-03-11
您好,如果是普票,收到发票不用做分录,发票放在支付时那个凭证后面
2025-05-21
您好,收到发票可以把发票放在 这个分录后面,就不用做分录了 借:预付账款-*公司 贷银行存款 隔的时间比较长,不方便去找以前的凭证,我们把就上面分录红冲,再按发票做分录,一负一正分录 如果是专票,一定要做2个分录的,
2025-05-21
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