借:预付账款10 贷:银行存款10 以后收到发票时补付款 借:管理费用18 贷:预付账款10 银行存款8
尊敬的老师,您好,我是建筑总承包方,我公司开票给甲方260万,甲方打款到我们基本户200万,按搓费专户60万,请问第一个问题,这以上的会计分录我怎么做?收到按错费后,我需要支付一笔安全文明措施费18万,分录又怎么做,谢谢老师回复!
老师我想咨询您, 我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万, 借:工程施工-甲项目-材料20万 工程施工-甲项目-间接费用5万 贷:银行存款25万 我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万, 借:应收账款-甲项目-A公司 10万 贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗? 然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
老师,您好,咨询一下,公司提供就餐,阿姨先从公司每月月初预支费用,然后后面走报销的流程。需要付什么东西。但每月从员工工资里面扣除500元/人/月,这个计提和支付的时候,怎么做分录呢?
酒店的花卉租赁养护服务合同要交印花税吗
老师,如果每一道工序的时间都能计算准确,用工时法计算产品成本最准确是吗?
现金支付房租 需要什么凭证
税率为9%的能开设备租赁的发票吗
老师咨询一下 就是个体户从7月份开始变成查账征收,7月份和8月份社保 当时是在银行缴纳的 用的并不是这个个体户的对公银行账户交的社保 而是用和这个个体户不相关的 其他银行卡在银行去缴纳的员工社保,这个7月份和8月份给员工缴纳社保分录需要做吗
(完税价格+关税)是含税价还是不含税价? /1-消费税率是还原成本价吗?
你好,老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了?借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧?
老师,麻烦看下这道题属于非房企转让新房还是旧房?
老师,请问社保医保停交很久了,重新交还能续上吗?
老师,我们公司刚成立,筹备时间有一个多月,发生的很多开办费,这些开办费是计入管理费用的开办费,还是计入长期待摊费用进行分期摊销?