您好,不用,按1%来计提就可以

老师,小规模纳税人开1%税率发票,减免的2%增值税及附加税需要计入营业外收入吗?可以不计吗
老师小规模纳税人3%税率,开发票1%,账怎么做?(按3%计提增值税吗,2%做营业外收入吗),要与增值税申报表一致吗?
老师好,小规模纳税人季度开普票35万,按1%开的,那减免的2%需要写会计分录吗?如果本季度开普票15万,按1%开的,那是按1%的增值税记入营业外收入还是3%
老师,小规模纳税人增值税3%减按1%缴纳增值税,那减免的那部份增值税需要计入营业外收入缴纳企业所得税吗
老师,我是增值税小规模纳税人,开发票按1开的,那2的税率需要计入营业外收入吗?
您看我报企业所得税他总是出这个?这个就是减免的2的税率数
是的,我昨天也是出现这个,他把那个2%也算了,你填个10000试下,只要不出现这个玩意就可以
你从5000去试,只要不出现这个红的就可以
那个新出的附报事项名称需要填写吗?
是资产损失吧,这个没有填否就可以
那个薪酬用填不?
我们这没出现在个,要填的