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老师,我是增值税小规模纳税人,开发票按1开的,那2的税率需要计入营业外收入吗?

2025-10-02 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-02 13:45

您好,不用,按1%来计提就可以

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快账用户1518 追问 2025-10-02 13:46

您看我报企业所得税他总是出这个?这个就是减免的2的税率数

您看我报企业所得税他总是出这个?这个就是减免的2的税率数
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齐红老师 解答 2025-10-02 13:51

是的,我昨天也是出现这个,他把那个2%也算了,你填个10000试下,只要不出现这个玩意就可以

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齐红老师 解答 2025-10-02 13:52

你从5000去试,只要不出现这个红的就可以

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快账用户1518 追问 2025-10-02 13:54

那个新出的附报事项名称需要填写吗?

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齐红老师 解答 2025-10-02 13:56

是资产损失吧,这个没有填否就可以

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快账用户1518 追问 2025-10-02 14:07

那个薪酬用填不?

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齐红老师 解答 2025-10-02 14:15

我们这没出现在个,要填的

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您好,不用,按1%来计提就可以
2025-10-02
你好 不交增值税附加税不用计提  
2021-07-12
同学你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税收减免
2021-05-18
直接按发票做收入可以
2023-07-28
早上好,1.不需要写分录,企业发生应税销售行为,在做账的时候,只需要按照实际1%征收率确认应交增值税即可,针对减免的2%无需额外账务处理 2.先计应交税费-应交增值税,再计 其他收益,不计营业外收入
2023-09-16
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