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你好老师,2024年12月有一笔分录,给代发工资的,当时做账没有计提,直接是,借主营业务成本,贷应收账款某某企业,个税申报在2025年1月份,这个怎么调账?

2025-10-02 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-02 17:47

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-02 17:49

您好,先红字冲销2024年12月原分录(借:主营业务成本-X,贷:应收账款某某企业-X),再补做正确分录(借:主营业务成本X,贷:应付职工薪酬X),2025年1月实际发工资时(借:应付职工薪酬X,贷:银行存款X-A 应交税费A ),若需扣个税则发工资时贷记应交税费Y,交个税时(借:应交税费A,贷:银行存款A)。

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快账用户8628 追问 2025-10-02 17:54

你好老师,工资实际发放2024年12月,对方公司代扣了,

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齐红老师 解答 2025-10-02 17:55

哦哦,分录还是上面这些,实际哪个月发就贷:银行这个分录写在哪个月,调账最简单的思路就是红冲原来错的分录,再写正确的分录

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快账用户8628 追问 2025-10-02 17:57

知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-02 17:58

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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