您好,这个的话,开票最好是用当时出口的汇率,别用修改后的

你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师好,我发现19年的时候之前的会计做账的时候,出口发票上的汇率是按照报关单出口日期当月的第一个工作日的汇率开票,结果做账按开票当月的第一个工作日的汇率做账的,这就导致账上营业收入和税务局申报网上的对不上,这要怎么处理呀?
想问下老师,有没有遇到过 与客户9月下销售订单时订单总金额是美金,然后备注了当天的美元转人民币汇率,当时算的时候预估了下利润是多少。到了10月份才出货进行报关,这时确认收入,并按照10月的第一个工作日折算价进行换算人民币记账。由于10月的汇率跟9月签的汇率不一样,那么跟当初算的利润也有点不一样,像这种情况该怎么处理呢? 记账时进行汇兑损益吗?
老师我们公司第一次外贸出口,开发票金额是按照我账套上收到的货款那个折算成人民币的价格吗,还是找出出口报关单合同,按照上面的价格再按出口月份第一个工作日的汇率,那按照第二种方法,和我账套当时结算有差,如何处理
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
我们没有修改报关单,我还是按照我们的人民币金额开票吗?但是折算出来的美元对不上报关单上的怎么搞?当时也和税务专员反应过推送过来的人民币比我们实际的少了,不知道是按的哪个税率
对,按照你们的人民币金额开票,对不上到时候可以做财务费用的汇兑差额,这个没关系
那我这个汇率是不是如果是按了当天出口的汇率,下次是不是就不能按当月第一个工作日汇率了?还有就是我当月没有开票,做了未开票收入是用人民币还是美元做分录?完全不懂。我就按以前内销一样做了未开票收入。
对,因为当天汇率和第一个工作日汇率是二选一的,做分录肯定是折合人民币做分录了