咨询
Q

老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?

2025-10-03 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-03 12:31

出口未开票收入分录与内销核心逻辑一致(确认收入 %2B 结转成本),但不确认销项税额;应收账款是否双币核算看实际结算货币 —— 若外币结算需双币,若人民币结算(如你 6 月做法)单人民币即可。需注意在增值税申报表 “出口免税销售额” 栏填此收入,并留存报关单等凭证 确认未开票收入(按出口当月 1 号或出口日的人民币汇率中间价,将外币销售额折算为人民币):借:应收账款 - 某客户(若外币结算,需双币;若人民币结算,单人民币即可)贷:主营业务收入 - 出口未开票收入(二级科目区分出口,便于后续核对) 结转出口货物成本:借:主营业务成本 - 出口商品成本贷:库存商品 - 某商品 若实际用外币结算(如美元、欧元):需双币核算(即 “原币 %2B 人民币”),例如:借:应收账款 - 某客户(美元 1000,汇率 6.9,人民币 6900)贷:主营业务收入 - 出口未开票收入 6900(后续收汇、结汇时,需按期末汇率调整汇兑损益) 若实际用人民币结算(如跨境人民币收款):无需双币核算,直接按人民币记账即可,与你 6 月份的处理一致:借:应收账款 - 某客户(人民币)贷:主营业务收入 - 出口未开票收入

头像
快账用户9963 追问 2025-10-03 12:38

我现在也不确定是以什么方式结算,那如果我要外币结算账款我是不是应收账款做未开票收入的时候要双币核算?还有就是我们这个是不退税的出口货物,就是直接缴税。是不是双币核算如果月底没有收到货款还要调账?完全不懂,听了一下课还是不明白

头像
快账用户9963 追问 2025-10-03 12:43

如果是美元结算。确认收入用双币核算,结转成本还需要双币核算吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-03 12:45

关于双币核算:如果未来可能用外币结算,确认未开票收入时建议直接做双币核算(即同时记录外币金额和按当日汇率折算的人民币金额),避免后续结算时再调整,更清晰反映债权。例:借:应收账款 — 某客户(美元 100,汇率 7.0,人民币 700)贷:主营业务收入 — 出口未开票收入 700 不退税出口(需缴税)的特殊处理:这类业务需像内销一样计提销项税额(税率通常为 13%),分录为:借:应收账款 — 某客户(双币或单币,取决于结算方式)贷:主营业务收入 — 出口收入贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 月底未收款的调账:若用外币结算,月底需按当日汇率调整应收账款的人民币金额,差额计入 “财务费用 — 汇兑损益”。例:月底汇率变为 7.1,原 100 美元对应人民币 700,调整后为 710,分录:借:应收账款 — 某客户 10贷:财务费用 — 汇兑损益 10

头像
快账用户9963 追问 2025-10-03 12:56

那我做的这个每笔未开票收入如果没有收到款,到月底都要再调整吗?那我如果我过几个月又开了票冲减未开票收入金额不是又对不上了呀。

头像
齐红老师 解答 2025-10-03 12:57

可以对上 开票的时候先红冲未开票收入就可以了

头像
快账用户9963 追问 2025-10-03 13:03

那我开票的收入肯定还是原来的未开票收入人民币呀。如果调账了的肯定人民币增加或减少了吧?这样子冲红我冲红哪个?完全蒙了。能不能那数字做个整个流程分录?老师

头像
齐红老师 解答 2025-10-03 13:12

上面的分录就是带数字的

头像
快账用户9963 追问 2025-10-03 13:19

喔,对了这个也只是影响应收账款不影响营业收入。就是我红冲是红冲一开始的未开票收入应收账款,还是红冲月底调账的呢?还有就是没有收到货款月底是不是每个月都要调账呀?

头像
齐红老师 解答 2025-10-03 13:31

红冲的时候就调,不用等月底 2.对的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 确认收入 借:应收账款 贷: 主营业务收入 应收汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款 结汇 借:银行存款-外币账户 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款
2020-09-21
按照银行回单上的银行买入价做银行存款借方数。 与开具发票时用当月第一个工作日汇率不冲突的。这是两个业务,一个销售,一个结汇
2025-01-23
这个开票是根据你这个收到美金的汇率开票处理。银行上面收到人民币,这个是集会,如果说结汇的汇率合理,之前收到美金的汇率有差异,这个是属于财务费用。
2020-10-28
你好,现在你们开负数发票,然后红冲营业外收入和销项。
2021-06-24
你好,汇算清缴的时候,对无票结转的成本做纳税调增处理。 发票压根就没有,那之前做无票购进处理就好了,而不需要按暂估入账。
2024-08-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×