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老师,请教一下,一般纳税人,如果新成立的公司,进项税金是10000,销项税金是9000,我在资产负责表,应交税费这一栏,填:-1000,可以吗?

2025-10-03 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-03 14:16

您好,不可以的,这1000的留抵, 我们重分类填在其他流动资产里

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您好,不可以,除了未分配利润可以是负,其他报表科目不能填负的,税务会因为这个异常的数据关注到我们的
2025-10-03
您好,不可以的,这1000的留抵, 我们重分类填在其他流动资产里
2025-10-03
学员您好,增值税的进项-销项填在了其他流动资产,应交个税填在了应交税费是这样子填的,以下是财政部的规定   “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示;
2021-07-24
你好 可以 或者填写在其他流动资产里 
2021-09-07
你好,这个抵扣不了增值税的。
2024-07-08
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