您好,这个是没关系的,只是没有开票而已
老师,我司增值税一般纳税人,销售商品开具发票给客户10万,那会计分录是:借,应收账款100000贷,主营业务收入-库存商品88495.58元,贷,应交税费-应交增值税-销项税11504.42元。有些企业是没百分百体现全部业务,税局到公司突击检查,拿走公司资料,说有88498.58元没交税,但有销售货物给客户,内账会计做分录是,借,应收账款88495.58,贷,主营业务收入88495.58,就是销售没开票,就少收客户货款,不收税费。现在税局要求补税了,那要怎么补税,不含税收入申报多少,销项税申报多少,反正税局是针对企业,没要求客户也补税。
公司在11月份销售了货,然后款项走的是老板的私人账户没有走公账,上个会计没有做账开发票,昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票,请问我做账该怎么处理?借:应收帐款 贷:主营业务收入贷:应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户,再借:银行存款 贷:应收账款 可以这样做吗?
2021年1月份客户采购了一批商品,7月份因为上海税收政策的问题,我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换,没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票,我们给客户开换货商品的发票,请问我们公司怎么入账?会计分录是?
如果去企业上班销售电器的,然后顾客从我这购买商品了,但是顾客不需要开发票。我做账要做收入吗?我怎么做账,希望老师按实际工作详细回复。如果我不做收入什么都不做行吗,没开发票税务局是不是查不到,这个收款不进公户。
老师,我们是个体户,小规模纳税人,核定征收,前几年,上游给我们销售原材料时经常不给我们开发票,但去年却给我们开了2000万的发票,我们没有入账。然后我们的销售对象大多都是自然人,也就没开发票给客户,也没申报增值税。最近税务局从上游开给我们的2000万发票发现了问题,要我们先自查,要补交税款。我们应该怎样处理呢?
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
老师您好,水产养殖公司,小规模,能开房屋租赁发票吗
老师问一下怎么根据收入成本倒退增值税税负呢?谢谢
租了地皮15年期,按使用权资产折旧,还是怎么处理呢?
老师 个体户第三季度变成查账征收 申报第三季度增值税时 有无票收入这一栏可以填写嘛,就是小规模纳税人申报增值税没没有无票收入这一栏可以填写
您好,这个的话,可以填写在小微企业免税销售额,这个
老师个体户现在是查账征收,如果第三季度未开票的收入有35万,这个35万的收入没有开票 申报增值税没有无票收入这一栏 35万填在哪里呢
个体户你们也是小规模纳税人吗
不是 老师 我的意思是 对于小规模纳税人公司 在申报季度增值税时 没有无票收入,这一栏 对于另外一个个体户属于查账征收,所有收入都没有开发票,9月份银行流水收入50万 这50万都没有开票,按理说要交5000元增值税 我的意思是说 增值税申报界面没有无票收入这一栏 季度申报50万收入填在哪里呢
您好,这个的话是属于小微企业免税销售额,这个地方