同学,你好
一般是的
不是本单位的员工、能在本单位报销差旅费和招待费吗
请问公司请的兄弟单位的员工帮忙出差监考,是和本公司员工同行的,这样兄弟单位员工的出差费用,是做差旅费,还是做业务招待费呢?
老师,你好,我们A公司所有人员是从B公司派遣过来的,员工发生的报销,差旅费,过节费,招待费,这块都得从B公司报销吗?
老师,你好,公司合作伙伴的人员跟公司人员一起出差,合作伙伴的差旅费可以在公司报销吗?如果可以,报销类目是招待费还是差旅费,高铁票可以做进项抵扣吗?
老师,我们一笔境外差旅费,一个外国人在帮我们沟通联系,他没有在我们工资表里面,这样他的差旅算业务招待还是差旅费,有文吗,我们领导要做差旅,我认为不是公司员工应该是招待,我们领导说这个人帮公司跑业务,算公司人员
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
不是公司员工,不管什么费用都是做招待费吗
同学,你好
一般是的,招待外面的人,计入招待费