您好,这个的话是业务招待费才是对的,毕竟他不是我们企业内部的人
我们是新成立的分公司,现在总公司的领导和分公司负责人来指导工作产生的住宿和餐饮,可以不计入业务招待费,用差旅费吗?(比如说我们附上差旅明细,注明本单位以外人员来分公司指导培训),这样处理可以吗?因为我们本来招待费就很高,想把一部分招待费在合规的前提下调整一下
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
你好,老师,请问我们这有一个人,不在我们公司发工资,但是会帮我们公司做事情,参与谈一些业务,我们不支付费用,但是要承担他的差旅费,这种是挂哪个科目呢?
1、领导出国,在国外机场免税店买烟、酒、礼品,零食等(英文小票)可以直接计为招待费吗?2、领导出国,在国内机场免税店买烟、酒等(中文小票),如果要开发票也只能开个人名头,可以计入招待费吗?3、领导一人出国办理签证,250元/人,领导一共办了3个人的,是不是只有领导自己的可以计入差旅费,其他两人(不是单位员工)的计入哪里,也是招待费用吗?4、领导出国在超市买和水,喝的咖啡等,从数量上看都不止一人,而且我司有出差补助,那这样的费用是计入招待费,还是计入差旅费?麻烦老师分着回答一下,谢谢!
老师,我们一笔境外差旅费,一个外国人在帮我们沟通联系,他没有在我们工资表里面,这样他的差旅算业务招待还是差旅费,有文吗,我们领导要做差旅,我认为不是公司员工应该是招待,我们领导说这个人帮公司跑业务,算公司人员
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
如果跟这个人签劳务关系,是不是可以报销差旅
嗯对,个人可以报销