您好,我看不到您前面问题了
员工要退股,老板已经同意,这种情况应该怎么处理呢老师
@木木老师,老师你好请问一下这种情况纳税申报怎么处理呢?
你好老师,这种情况要怎么处理
老师,你好,我报个税的时候出现这种情况导致申报失败的,这要怎么处理呢
老师你好,我们是生产企业,我们给客户发的货,客户按他们的实收数入账,这种情况我们这边账上该怎么处理呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
您稍为描述一下我看看您是哪个问题
就是刚才个体户购买二手车辆费用打对方私户,而且私户还不是对方法人,这种账目处理!
如果是您的话,您会怎么处理?
这个发票的账务处理
如果不能重新走账,就摘要标注一下,直接相当于支付给企业了,借,固定资产,车辆,贷:银行存款就行,看看你账上银行存款怎么记账的,如果账上用了法人私户做银行存款,直接用就行
个体户账务一般就是个简易账,核心把个人经营所得税交对了,
这个算法人垫付的钱!!!我后期对公账户再返还给法人!!!那我是不是可以做:借 固定资产-车辆!贷 其他应付款-法人
如果您账上有公户,就计入其他应付款
个体户没有那么严格,不用太纠结哈
哦,明白了,那不附支付凭证附件问题也不大是吧?
非常感谢你老师
如果账上一直用个人法人卡做银行账户,那么就走银行,看您个体户是否开立了公户
因为个体户国家都不要求开公户,可以私户收付款
7月份开了对公账户!!所以6月份法人私户垫付的,我都做其他应付款-法人,是这样吧
好的!辛苦你了老师
不客气,是的,有公户做其他应付款就行哈
好谢谢你,不要回复了哈,早点休息