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老师你好,公司把不用的设备卖掉,像收废品一样,没有开具发票,这个要在申报增值税的时候要申报吗 ?比如卖了1000元,还有印花税要申报吗

2025-10-08 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-08 10:36

是的,那个要按买卖合同交税印花税

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快账用户8873 追问 2025-10-08 10:38

当月该计提折旧的,要计提折旧,然后再结转到固定资产清理,如果收到1000元,增值税按1000/1.13*0.13计算是吗

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齐红老师 解答 2025-10-08 10:39

是的,就是那样处理的

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快账用户8873 追问 2025-10-08 11:07

如果固定资产清理是9000元,那么 处理掉 借:现金3000元 营业外支出 6000元(待定) 贷:固定资产清理 9000元,这个增值税怎么算,

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:08

这个增值税怎么算,就是3000/1.13*0.13

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快账用户8873 追问 2025-10-08 11:17

老师买废品,对方根本不签合同,如果买亏了,怎么交印花税

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:19

不管是亏还是赚,有销售行为就得交印花税,按收款的不含税金额

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快账用户8873 追问 2025-10-08 11:19

按3000/1.13的金额交印花税

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齐红老师 解答 2025-10-08 11:20

是的,就是那样计算的哈

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是的,那个要按买卖合同交税印花税
2025-10-08
你好   不用在加了。  再加你就多报了  
2021-06-02
你好,材料是买卖合同,安装工程属于建筑施工合同,那如果没有的话,需要在税务局申请增加核定税种,具体联系当地税务局。
2023-10-22
你好,办理过户是几月份。
2022-06-12
同学您好 广告制作业务属于加工承揽合同,按照这个税目交印花税。 广告行业是需要申报文化事业建设费的,这个需要税局核定税种。
2022-01-09
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