同学,你好 录入期初余额
老师,我们新接手一个企业,他们以前没有建账,我要新建一个账套,现在银行存款和原材料有余额,我怎么做才能在建账的时候做饭试算平衡?
我2022年4月份接手一家小规模公司,之前账目的往来一直是做的现金,没有银行存款,而现实的情况是有银行存款但是会计没做,现在我接手了,想按照事实把银行存款做了,不知道之前的银行存款余额做到哪?
新接手一家账,上一家会计没做账,都是零申报三年,这个单位也没有开过发票,那银行存款的账我现在要怎么做呢?比如现在银行存款是5元,我可以建账直接写借银行存款,贷其他应付款?
小规模纳税人,去年把账从代账公司拿回来做,时任财务没有发现其他应收款—代扣代缴公积金余额有问题,应该有196元的借方余额,现在发现了,需要怎么调整呢?银行账没有问题
老师,我们建筑公司小规模纳税人,18年是企业所得税查账的,后来申请核定19-21年,之前申报的财报都是0,而且也没有交接的东西给我,我现在手里就有银行对账单,我现在怎么做账呢,21年12.31日银行存款有12万的余额,22年的账都没有做
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
那怎么试算平衡呢,银行存款余额做120元,那另一边做什么科目才跟这120平衡呢
同学,你好
利润分配里面
哦,,那好的
同学,你好
好的,祝工作顺利