同学,你好
调整企业所得税年度报表中A104000报表的管理费用1835100元
这个调整的原因是什么??是之前分录做错了,还是分录没有错,只是不能扣除??
老师好!向您请教一下,我在办理2021度的企业所得税汇算清缴,在2021年度做了以前年度损益调整分录,分别调整了2018年的主营业务成本和管理费用、2020年的管理费用,共计7000多元。请问需要修改2018至2020年的相关所得税汇算清缴申报表吗?
老师好! 我司是小规模纳税人,2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的:2022年小微企业工会经费主动返还314.88元, 1.账务处理如下: 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配,如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元, 老师帮我看一下,哪里出问题? 怎样调账?步骤写详细一点,谢谢!
老师好! 我司是小规模纳税人,小企业会计准则,2023年1月31日银行基本户收到工会汇款给我司的:2022年小微企业工会经费主动返还314.88元, 1.账务处理如下: 借 银行存款314.88元 贷 应付职工薪酬 —工会经费314.88元 借 应付职工薪酬—工会经费314.88元 贷 以前年度损益调整 —管理费用 314.88元 月底结转到利润分配,如下 借 以前年度损益调整—管理费用 314.88 贷 利润分配—未分配利润 314.88 导致我司第一季度财务报表的勾稽关系不平 资产负债表中的未分配利润期末数—年初数是11450.91 但利润表中的净利润本年累计数是11136.03元 二者差异314.88元, 老师帮我看一下,哪里出问题? 怎样调账?步骤写详细一点,谢谢!
早上好老师!请教一个问题:2022年度做了一笔以前年度调整,分录如下 借:应交税费—企业所得税506 贷:利润分配—未分配利润506 现在做财务年度报告申报,税务系统提示图片内容,无法申报,请问该如何调平报表申报呢?谢谢
经系统数据筛查,2022年度企业所得税年度汇算申报表中利润总额与2022年度财务报表中利润总额不一致,请您于11月10日前自查整改,如涉及退补税,请及时补缴税款或申请退税。如已修改请忽略此提示,感谢您的支持! 老师麻烦问下,这个我在哪里可以更新,谢谢
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
补提以前奖金,没做过分录
这个管理费用实在职工薪酬下的管理费用
同学,你好
借:以前年度损益调整 1835100
贷:应付职工薪酬 1835100
借:应付职工薪酬 1835100
贷:银行存款 1835100
以前年度损益调整的二级科目写什么,写工资吗,月末需要结转吗 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
同学,你好
需要的
借:利润分配--未分配利润
贷:以前年度损益调整
补交个税了,那我如何计提个税,补税分录
同学,你好
借:其他应收款
贷:应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款