是的,就是那样处理的
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本,贷应付账款。 但是4季度只有工资发生,没有成本票进来,我可以红冲暂估做成,借方管理费用工资,贷应付账款负数吗?4季度工资的金额高于3季度的暂估,谢谢元旦快乐
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本,贷应付账款。 但是4季度只有工资发生,没有成本票进来,我可以红冲暂估做成,借方管理费用工资,贷应付账款负数吗?4季度工资的金额高于3季度的暂估,谢谢
老师,我小规模公司,之前成本票很多没进来,都挂暂估,已结转,上个季度开进来一批成本票,我直接做进库存,忘了充暂估了,这个季度我要怎么写冲暂估分录?
老师,我刚进一家代账公司上班,发现23年一季度有张凭证做了一张到现在都没有抵扣的进项发票的账,这个我该怎么办啊老师,是吧原来的凭证冲红吗
我之前暂估了,假设我之前暂估了300万,就是上半年的时候,然后我现在就是说进来200万的成本发票,我是先。我就是说现在进来了两两百万的成本发票,我冲的时候,冲的时候我应该怎么冲,我是比方说我冲150也可以吧,我红红冲掉150,然后把这个这个。这个200万做进去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把现在拿到的200万重新做进去就可以了吧。
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
你好老师,餐饮公司,要关一个店,会计要清算需要提前准备哪些资料
老师帮我看下,工资的问题,公司没发工资,我自然人上做上去了11830,我就写计提,为什么还上交税1183元
其他应收款计提坏账准备的比例是多少?
老师,请问收到中国人民财产保险公司农险赔款是怎么做分录的
老师 研发费用 什么时候加计扣除呢 填写哪个表的时候加计扣除呢
为什么奖金不算在实发工资里?
本月进来一张固定资产发票,发票数量只开0.5台,另外0.5暂未开进来,我这月怎么入账呀
您好,请问下,新的所得税申报表,实际支付的应付职工薪酬,包含本年度实际支付的工资、福利费、社保等,对吧?那员工宿舍计提的折旧计入福利费的,可算?
老师十月份开进来的发票我也做三季度行不行
还是结账做四季度在冲咱姑
10月的发票做到10月,除非以前已经支付款项,现在只是补开票
加油费是不是不行
是的,那个不行的哈
老师还在麻烦你
就是加有票是不也不能冲23年咱姑
是对应冲23年的暂估,当时暂估的啥就只能对应冲