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你好,老师,8月份开了普通发票,9月份红冲了这张发票,但是钱已经收了,怎么处理呢?这次业务8月份就已经结束了

2025-10-09 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 10:05

9月做账,下边分录都是负数 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税  

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你好 9月负数 发票税款可以抵9月正数发票的税款
2021-10-12
同学,你好! 根据红冲发票做金额为红字的分录,即将8月份的那笔分录红冲掉。然后根据重开的发票做一笔分录的
2022-04-11
还是10月一样的做原分录红冲
2024-11-12
你好在未开具发票一栏填写负数。
2020-10-16
电子普票无法作废 ,只能红冲。
2023-04-05
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