咨询
Q

老师,8月份开了专票266,款已付,9月份发票不要了,冲红了,这分录怎么做?

2022-10-07 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-07 13:59

同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一模一样的,金额负数

头像
快账用户2216 追问 2022-10-07 14:03

冲是知道的,那就是266这笔钱的多的,挂在账上是吗

头像
齐红老师 解答 2022-10-07 14:04

同学,你好 恩恩,是的

头像
快账用户2216 追问 2022-10-07 14:26

老师,我们开通了银行的扫码付款功能,客户扫码付款,我们开专票,普票,这样可以吗,分录是做银行存款,贷主营营业收入,应交税金的

头像
齐红老师 解答 2022-10-07 14:27

同学,你好 恩,可以的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一模一样的,金额负数
2022-10-07
是的,先做红字冲销8月的专票凭证,然后根据新收到的普票重新做分录。这样会计处理就合规了。
2024-09-21
:借: 销售费用 -10       贷: 其他应付款 -19   进项税转出  9
2023-10-17
同学,你好! 根据红冲发票做金额为红字的分录,即将8月份的那笔分录红冲掉。然后根据重开的发票做一笔分录的
2022-04-11
你好,跟7月份的凭证是一样的,只是金额写负数。
2024-09-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×