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老师,8月份开了专票266,款已付,9月份发票不要了,冲红了,这分录怎么做?

2022-10-07 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-07 13:59

同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一模一样的,金额负数

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快账用户2216 追问 2022-10-07 14:03

冲是知道的,那就是266这笔钱的多的,挂在账上是吗

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齐红老师 解答 2022-10-07 14:04

同学,你好 恩恩,是的

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快账用户2216 追问 2022-10-07 14:26

老师,我们开通了银行的扫码付款功能,客户扫码付款,我们开专票,普票,这样可以吗,分录是做银行存款,贷主营营业收入,应交税金的

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齐红老师 解答 2022-10-07 14:27

同学,你好 恩,可以的

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同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一模一样的,金额负数
2022-10-07
你好 9月负数 发票税款可以抵9月正数发票的税款
2021-10-12
您好,是因为什么退款了?您公司申请开具红字发票信息表了吗?
2020-10-13
是的,先做红字冲销8月的专票凭证,然后根据新收到的普票重新做分录。这样会计处理就合规了。
2024-09-21
你好,开红字发票那个月红冲当月的收入
2020-08-11
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