同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一模一样的,金额负数

老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
老师,8月份开了专票266,款已付,9月份发票不要了,冲红了,这分录怎么做?
您好老师!8月份开了销项发票,8月份做账:借:银行存款349 财务费用1 贷:主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废,开了负数发票,请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢?
老师您好!请问:8月开了一张专票错误100元,在9月份开了红字专票-100,9月又重新开了正确的发票。9月份该怎么做账呢?
对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣,9月份红冲了。请问9月份怎么做账? 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
冲是知道的,那就是266这笔钱的多的,挂在账上是吗
同学,你好 恩恩,是的
老师,我们开通了银行的扫码付款功能,客户扫码付款,我们开专票,普票,这样可以吗,分录是做银行存款,贷主营营业收入,应交税金的
同学,你好 恩,可以的