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请教,小规模公司,开票是按1%开的票,那做账也是按1%结转的增值税,那2%的增值税税额需要做营业外收入吗?

2025-10-09 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-09 13:09

同学,你好
不需要做营业外收入。
你是这个月的申报表有疑问吗?

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快账用户2754 追问 2025-10-09 13:12

没有,我是看抖音里有些企业所得税申报表中的营业收入对比不能过,说是企业所得税营业外收入取数据是从增值税表中的减免额表中取数据

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:13

同学,你好
对,现在申报有这个问题,现在已经反馈给税务局了,再等税务局进一步通知

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快账用户2754 追问 2025-10-09 13:14

那就是还不能申报吗,

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齐红老师 解答 2025-10-09 13:20

同学,你好
是的,还是有疑点

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相关问题讨论
同学,你好
不需要做营业外收入。
你是这个月的申报表有疑问吗?
2025-10-09
您好,不用,按1%来计提就可以
2025-10-02
同学你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税收减免
2021-05-18
早上好,1.不需要写分录,企业发生应税销售行为,在做账的时候,只需要按照实际1%征收率确认应交增值税即可,针对减免的2%无需额外账务处理 2.先计应交税费-应交增值税,再计 其他收益,不计营业外收入
2023-09-16
您好!这个看你自己,如果你开票直接是1%,你按1%记录应交税费—应交增值税就可以了。
2020-10-15
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