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老师,您看一下月末结转增值税分录,对不对呀?

老师,您看一下月末结转增值税分录,对不对呀?
2023-01-15 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-15 13:30

学员你好,分录没有问题的

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快账用户2391 追问 2023-01-15 13:32

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-01-15 13:36

不用客气,给个五星好评就行

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学员你好,分录没有问题的
2023-01-15
 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-12-02
你好,对的,是这么做的。
2021-06-01
您好!你的增值税结转分录是对的哈。
2021-02-25
你好 方便截图清楚点吗
2020-12-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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