你好,第一个是把销项和进项都结转到转出未交增值税,第二个把转出未交增值税结转到未交增值税,你们单位有留底的,你看一下你留抵的金额和这个是不是一样的。

老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?
老师,请问我做12月份的账结完账之后,看余额表的利润总额和财务报表算出来的差440元,就是我做了抵减税款的分录,看期间损益结转没有扣到这笔款
请问老师,平时月份没做增值税进项和销项结转,年末结转一次,这样的话12月份就是要清空销项税额的贷方和进项税额的借方吗?
老师,我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额,我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税,但是计提的6783.85他没有再做一笔分录,正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢?这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
老师12月份就销项税额28559.39.我看12月结转增值税的分录做的是这样的第一张是申报表,老师你看不对吧
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
培训机构的地址在哪里
老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
员工的报销款可以用别的发票来替代么
商贸日化企业,所得税税负控制在多少合理?比如销售额600万交多少合适推理公式,谢谢老师
这是1月份的申报表。
报完了12月份的增值税之后,你一共留底是多少?你看一下二月份的申报表。
他这分录做的对吗?我现在期末余额的贷方有16028.43的未交增值税呢?正常来说应该没有了
留底5981.67老师你看看,它上面分录做得对吗
分录是正确的,但是金额判断不了。
12月份也没有39万的销项税额 啊 只有28559 进项税额没有 他写的分录里50多万进项哪里来的啊
你看下是不是年累积的。
之前累计的销项和进项,那这样做干啥啊不懂
第一个 把销项和进项结转的,转出未交增值税没有余额啦。
郭老师你看我这样做了一笔分录未交增值税期末贷方余额就没有了,对吗这样做
是的是的,是这么做的。
好的 谢谢郭老师 我们财务经理说先不让我这么做 确定我这么做对就可以 别以为我做错了 我怕
你好,未交增值税或者是转出未交增值税,在借方有余额都可以表示留底的,做不做都可以的,做也没有问题。
我这是未交增值税贷方有多出来的16028.43我现在给他调整到借方去了,对吧这分录
未交增值税贷方有余额表示你们单位欠缴的税款。
交税应该是借应交税费,未交增值税贷银行存款。