是购销的专普票不含税合计数
老师您好,请问一般纳税人在申报印花税时,填的数据是开票的含税金额还是不含税金额呢
我们是一般纳税人,开局专票,不含税销售额是975466.85,加税合计1102277.52,收购票普票是1343324元,免税,那我们申报的印花税是按照含税申报还是不含税的申报,购销合同是进项发票和销项发票一起合计的吗
请问印花税.是不是企业就算没有核定印花税,都要申报.一般纳税人和小规模都要申报是吗。谢谢。还有印花税是不是按合同的含税金额计算。
老师,下午好!因为我司的印花税的申报一直以为都只报销项发票不含税金额,现在给税局查到了,叫我们要补税,我想问一下就是印花税购销合同申请的依据是什么:不含税销项发票金额+不含税进项发票金额=申报金额吗?(需不需要电费专用发票金额除扣出来了)。我现在是想问印花税购销合同是进项发票+销项发票含税申报呢?盼复!
老师好,买卖合同的印花税,专票和普票的计税依据是含税还是不含税呢
老师,小规模纳税人增值税申报无票收入在哪里填写,还有开票抵无票金额在哪里减少填写
老师你好!之前边角料没有回收入库冲成本,现在还可以补冲其他业务成本吗
贸易出口,查询进项发票是否已稽查,在哪里查,没稽查是否不能办理退税
例如九月工资表上有400人,其中20名员工当月全月缺勤个税申报了零工资个税申报了420人工资表上只有400人那么企业所得税季度末人数填420吗这二十人是请假不是离职
请问老师,吸收合并注销,税务注销可以在电子税务局操作吗?具体流程
6000万的居间费用要怎样做筹化
小规模纳税人差多少成本票怎么算
老师好,我们公司去年报税的时候,财务报表里应付职工薪酬这块就没填报,但是每个月个税申报都报过税,这种情况应该怎么改?
老师,我们在2025年7月收到了40万的运输发票,有18万是2024的运输费用,在2024年的时候已经暂估了此部分费用,2024企业所得税汇算时也调增了,用的小企业会计准则,该如何账务处理呢
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