一次增加到位,根据未开的合同申请
假如我们公司买了一支股票,没有发票,过了几个月,我们把股票卖出去了,产生了五十万的利润,但是卖股票涉及到交增值税和附加,我想问交企业所得税的时候是按照利润50万全额交,还是用利润五十万减去交的增值税剩下的计算所得税去缴纳。
请问老师,目前小额纳税一季度开票不超过九万,否则缴纳个人所得税,超过三十万需要缴纳增值税,那我店里一个月销售额需要开专用发票的就十五万左右,除了多开几个账户外,还有没有什么办法能解决这个开票难得措施
老师,请问一下,发生了一项超出经营范围的业务,这项业务也发生了好几次,可能以后也会经常发生,我到税务大厅问可以增加相应税种我就增加了,也开具了发票,之前金额比较小,现在就是不知道金额超过了十几二十万还能开吗,受不受限制,有没有影响?
老师好,请问小规模纳税人最新的认定标准和优惠政策是什么?是季度普票销售额不超过三十万不交增值税,超过就交税,连续12个月不超过五百万就认定小规模,超了就得转成一般纳税人吗
老师你好,我现在接的是一家劳务公司,我想问一下报税期7到9月,他只开票了五万,但是实际上他还有七八万,在十月初开的,但是我申报的时候只能按照这五万先申报,因为7到9月,如果报了无票申报,十月没法冲回,但是我现在就想问一下,像这种老师跨月开票的这个账务是怎么处理的?他就是这种经常的他的十月经常这样的业务,月底他就是开不了票,都都得到下月初才能开票
我们是私立学校土地是购买的,性质是划拨教育用地,土地使用税采集属不属于免税
老师你好,请问光伏发电自用部分的电费是只算内部结算的成本:如折旧费,不能按上网电费单价来乘自用电量吗?
你好老师跨2个年度客户让开2023年的发票,当时都做无票收入啦,也申报啦,这个发票还可以开吗?开完需要怎么做?都有什么影响吗?
请你计提工资的时候个税包含在内吗
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账,做分录呢, 老师 我是做进内账里面 我可以不计算增值税的情况下,我可以这样操作吗?就是借:固定资产清理 45163.55 累计折旧 858107.45 贷:固定资产903271 借银行存款 186000 贷固定资产清理45163.55 营业外收入140836.45 可以这样做吗
老师,个人所得税有点高,但是又不想找人挂职,有什么合理的避税方法么
老师,假如我们公司收到别人无偿转让的固定资产是房屋一类的,需要缴纳什么税呀
制造业纸盒,收入9000万,利润一般好多呢
老师你好,工会经费,没有成立工会组织的,缴的工会经费能退不呢
老师,印花税可以按当月进来的进项销项票去取基数吗
老师,为什么必须一次性增加到位
多次申请很麻烦的,税局审批更严格