你好,你这个借长期待摊费用-租金,贷银行存款。

预付房屋租赁一年,借预付账款房租费 贷银行存款, 每月分摊借管理费用 贷预付账款。 到年底开发票我如何做账呢?
老师,您好,收到房屋租赁费发票,怎么做账了,按租金收取的,整年跨年了,两个半年的期间为一整年
,1,银行支出22万半年租赁费,2,收到租赁发票。这两笔怎么录分录
1,公司专设销售机构租人经营用房屋两间,合同约定租赁期为5年,承租日以存款次支付前3年的房租27万元(取得普通发票),房屋已交付使用。分别进行预付租赁费和3年租赁期内摊销租赁费的账务处理。会计分录和金额
请问支付半年房租7.5万,收到发票怎么做账? 银行支付房租 借:预付账款-出租方 贷:银行存款 房租分摊 借:管理费用房租 贷:预付账款-出租方 收到对方开具租赁费发票再怎么做账呢?
受托代销商品的会计处理
老师 我们之前有领导预支备用金21000 然后后面是买的装修费 1.发票和合同现在已经收到了 这个分录该怎么做啊 2.然后分摊的时候分录又是怎么样的
提问:不是股东就是财政补助资金,然后是以其他单位争取来的设备,其他单位又把设备投入到我单位,签得有个合同是以租赁形式的,那支付资金是已什么形式支付
老师 我问下淘宝开给我们的发票抬头错了 多加了个人 金额很小只有20多 让对方重来 一直没回复 发票这样可以用吗
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理
老师,请问一下我们公司有旅游业务,如果享受差额征税,收入是必须要开票吗
老师报企业所得税,在第四季度就可以弥以前年度亏损,还是在报年报时才能弥补以前年度亏损呢?
老师,你好, 供应商截止26号开发票,请问30号进的货已付款,未取得发票,该怎么做账?
发票商品的名称必须和合同上商品名称一致吗?
郭老师,出口c& f怎么换成fob
之前预付1000,分录借预付账款 贷 银行存款,这个月收到11000发票,借 长期待摊费用-租金 贷 银行存款10000 预付账款1000 每个月待摊租金 借管理费用-租金11000/24=458.33 贷 长期待摊费用-租金 458.33 这样对吗老师
你好,是的,就是这样做分录了
非常感谢老师
你好,不用客气的了。
老师,个人去税务局代开的租赁发票,定金还挂预付账款-个人还是挂其他应付款-个人
你好,这个定金计入预付更合适。
这个日期是2024年9月到2026年9月,开票是2025年9月开的票,老师我是不是待补提一年的费用 借管理费用-租金11000/24*12=5500 贷 长期待摊费用-租金5500,是2024年9月开始待摊,对吗,分录您也看对吗
是的。你之前如果没有摊销,是应该补充摊销 但是,严格来说,跨年的,计入以前年度损益调整。
老师是小企业会计准则,跨年我应该怎么补提这个租赁费
你好,你用利润分配-未分配利润科目