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老师 我3月计提了成本20万 计入主营业务成本 6月票开回来20了 我入了工程施工 没有冲应付 应付现在多挂需要怎么冲呢

2025-10-10 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-10 14:03

您好,计入成本和收到发票你是怎么入账的?

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快账用户9707 追问 2025-10-10 14:04

老师 前面是我计提的 后面是我收到发票的 收到我计入了工程施工了

老师  前面是我计提的  后面是我收到发票的  收到我计入了工程施工了
老师  前面是我计提的  后面是我收到发票的  收到我计入了工程施工了
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齐红老师 解答 2025-10-10 14:05

借:应付账款
贷:本年利润

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快账用户9707 追问 2025-10-10 14:08

老师 截止6月应付挂账25万 但是我9月又收到一张25的发票了 这25万我该咋入账呢 也有计提的25万

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齐红老师 解答 2025-10-10 14:11

借:主营业务成本 贷:应付账款

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快账用户9707 追问 2025-10-10 14:12

那应付不是又大了 我本来就挂应付25万 这次在应付不是多了 是同一家单位

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齐红老师 解答 2025-10-10 14:13

这种也是暂估的25W,是吧

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快账用户9707 追问 2025-10-10 14:14

嗯 但是票回来了 之前挂了往来

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齐红老师 解答 2025-10-10 14:14

借:应付账款
贷:本年利润
直接这样冲就可以了

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您好,计入成本和收到发票你是怎么入账的?
2025-10-10
您好,借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 上述分录全部红字冲回,再按发票金额重新入账
2021-07-04
当初计提时的分录为: 借:劳务成本 6 万元 贷:应付职工薪酬 6 万元 借:主营业务成本 6 万元 贷:劳务成本 6 万元 这表示提前预估了成本,将 6 万元的成本计入了主营业务成本。 冲回多计提部分的正确分录 当发现多计提了 3 万元时,正确的冲回分录应该是: 借:应付职工薪酬 3 万元 贷:劳务成本 3 万元 借:劳务成本 3 万元 贷:主营业务成本 3 万元 或者可以将上述两步合并为: 借:应付职工薪酬 3 万元 贷:主营业务成本 3 万元 原因是当初计提时是先通过劳务成本进行了过渡,再将劳务成本转入主营业务成本。冲回时,也应该按照相反的顺序,先冲减劳务成本(如果之前有通过劳务成本过渡),再冲减主营业务成本。而你所写的 “借:主营业务成本 - 3 万元 贷:应付职工薪酬 - 3 万元” 在会计原理上不太符合常规的冲回操作顺序。 所以,你所提供的冲回分录不太正确,应按照上述正确分录进行冲回操作。
2024-12-13
你好;  你这个有差异金额吗 ? 你暂估的金额和你发票金额一致吗   
2023-08-08
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2025-01-13
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