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老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?

2025-10-11 07:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-11 07:14

这个32万,你之前有做无票收入申报的吗?如果是的话,无票收入填写负数,开具的发票里面填写正数。

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快账用户5774 追问 2025-10-11 07:18

是当时申报无票收入的时候应该有明细表吗?我要对照申报无票收入的明细表确认给哪个业主申报无票收入了,就在申报表无票收入里填写负数,没有申报的在已开具发票里面填正数的意思对不

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快账用户5774 追问 2025-10-11 07:28

老师,您忙的话,稍后回复一下

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齐红老师 解答 2025-10-11 07:37

附表1里面有未开具发票第5列、第6列。

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齐红老师 解答 2025-10-11 07:37

你是一般纳税人还是小规模只有一般纳税人有

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快账用户5774 追问 2025-10-11 07:38

21年前是小规模,22年开始是一般人,

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快账用户5774 追问 2025-10-11 07:39

现在开的发票税率是五

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齐红老师 解答 2025-10-11 07:44

小规模的和普通发票一样,第一行或者第10行

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这个32万,你之前有做无票收入申报的吗?如果是的话,无票收入填写负数,开具的发票里面填写正数。
2025-10-11
冲减剩余预收房款: 借:预收账款 - 某业主 500000 贷:主营业务收入 - 商铺销售收入 500000 (若补开发票后业主需签收确认,可先记 “应收账款” 再转销,无则直接按上述分录): 借:应收账款 - 某业主 500000 贷:主营业务收入 - 商铺销售收入 500000 借:预收账款 - 某业主 500000 贷:应收账款 - 某业主 500000
2025-09-15
你好;  你红冲是冲的免税税率 ;然后再  开了1% ;  你这个业务到底是好久的业务 ? 怎么 重新开; 是按1% ; 这个是23.1月开始的业务才会按1%开票的  
2023-06-30
同学你好 是不是红字发票大于蓝字发票了
2023-06-07
同学,你好 你不想要退税,就做无票收入,和红字金额一致
2025-05-06
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